ホギメディカル(3593)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 34,793 | 35,233 |
| 売上原価 | 17,046 | 17,855 |
| 売上総利益 | 17,747 | 17,378 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,999 | 8,872 |
| 全事業営業利益 | 8,747 | 8,505 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 11 |
| 受取配当金 | 60 | 62 |
| 為替差益 | 111 | 115 |
| 助成金収入 | 56 | 46 |
| その他 | 83 | 43 |
| 営業外収益計 | 316 | 279 |
| 営業外費用 | ||
| 投資事業組合運用損 | 2 | 15 |
| その他 | 5 | 1 |
| 営業外費用計 | 8 | 16 |
| 当期経常利益 | 9,055 | 8,768 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 47 |
| 投資有価証券売却益 | 310 | - |
| 特別利益計 | 312 | 47 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 25 | 6 |
| 退職給付制度終了損 | 456 | - |
| 貸倒損失 | - | 131 |
| 特別損失計 | 482 | 137 |
| 税引前当年度純利益 | 8,885 | 8,678 |
| 法人税 | 3,346 | 3,086 |
| 法人税等調整額 | -94 | -67 |
| 法人税等合計 | 3,252 | 3,019 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 5,632 | 5,659 |
| 少数株主持分利益 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 5,632 | 5,659 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 32,237 | 32,631 |
| 商品売上高 | 2,367 | 2,353 |
| 売上高合計 | 34,605 | 34,985 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 2,135 | 2,167 |
| 商品期首たな卸高 | 813 | 878 |
| 当期製品製造原価 | 16,599 | 17,191 |
| 当期商品仕入高 | 1,654 | 1,603 |
| 合計 | 21,203 | 21,840 |
| 他勘定振替高 | 437 | 546 |
| 製品期末たな卸高 | 2,167 | 2,116 |
| 商品期末たな卸高 | 878 | 641 |
| 売上原価合計 | 17,719 | 18,536 |
| 売上総利益 | 16,885 | 16,449 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,918 | 8,797 |
| 全事業営業利益 | 7,966 | 7,651 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 27 |
| 有価証券利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 131 | 147 |
| 為替差益 | 111 | 137 |
| 助成金収入 | 56 | 46 |
| その他 | 76 | 36 |
| 営業外収益計 | 407 | 395 |
| 営業外費用 | ||
| 投資事業組合運用損 | 2 | 15 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用計 | 2 | 16 |
| 当期経常利益 | 8,371 | 8,030 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 46 |
| 投資有価証券売却益 | 310 | - |
| 特別利益計 | 312 | 46 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 25 | 6 |
| 退職給付制度終了損 | 456 | - |
| 貸倒損失 | - | 131 |
| 特別損失計 | 482 | 137 |
| 税引前当年度純利益 | 8,200 | 7,939 |
| 法人税 | 3,116 | 2,845 |
| 法人税等調整額 | -75 | -48 |
| 法人税等合計 | 3,040 | 2,797 |
| 当年度純利益 | 5,160 | 5,142 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 142 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 894 | 923 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7 | - |
| 従業員給料及び賞与 | 2,201 | 2,216 |
| 賞与引当金繰入額 | 251 | 275 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 100 | 100 |
| 退職給付費用 | 162 | 153 |
| 減価償却費 | 922 | 951 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 620 | 508 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 893 | 923 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7 | - |
| 従業員給料及び手当 | 2,170 | 2,188 |
| 賞与引当金繰入額 | 251 | 275 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 100 | 100 |
| 退職給付費用 | 160 | 153 |
| 減価償却費 | 914 | 944 |