ホギメディカル(3593)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 36,918 | 36,658 |
| 売上原価 | 22,450 | 21,831 |
| 売上総利益 | 14,467 | 14,827 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,194 | 10,444 |
| 全事業営業利益 | 5,273 | 4,382 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 45 |
| 受取配当金 | 71 | 85 |
| 為替差益 | 4 | 25 |
| その他 | 55 | 55 |
| 営業外収益計 | 161 | 212 |
| 営業外費用 | ||
| 投資事業組合運用損 | 10 | 26 |
| 貸倒引当金繰入額 | 42 | - |
| 自己株式取得費用 | - | 58 |
| その他 | 2 | 7 |
| 営業外費用計 | 54 | 91 |
| 当期経常利益 | 5,380 | 4,503 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2 | - |
| 投資有価証券売却益 | 2,222 | 3,998 |
| 特別利益計 | 2,224 | 3,998 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 1 | 2 |
| 投資有価証券評価損 | 20 | - |
| 特別損失計 | 21 | 2 |
| 税引前当年度純利益 | 7,583 | 8,499 |
| 法人税 | 2,239 | 2,512 |
| 法人税等調整額 | 82 | -56 |
| 法人税等合計 | 2,321 | 2,456 |
| 四半期純利益 | 5,262 | 6,043 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,262 | 6,043 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 34,393 | 34,327 |
| 商品売上高 | 2,191 | 1,970 |
| 売上高合計 | 36,585 | 36,298 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 2,401 | 2,354 |
| 商品期首たな卸高 | 861 | 1,039 |
| 当期製品製造原価 | 22,326 | 21,925 |
| 当期商品仕入高 | 1,690 | 1,242 |
| 合計 | 27,280 | 26,561 |
| 他勘定振替高 | 750 | 1,020 |
| 製品期末たな卸高 | 2,354 | 2,271 |
| 商品期末たな卸高 | 1,039 | 772 |
| 売上原価合計 | 23,136 | 22,497 |
| 売上総利益 | 13,449 | 13,800 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,110 | 10,357 |
| 全事業営業利益 | 4,338 | 3,443 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20 | 20 |
| 受取配当金 | 269 | 272 |
| 為替差益 | 13 | 9 |
| その他 | 53 | 51 |
| 営業外収益計 | 356 | 354 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24 | 25 |
| 投資事業組合運用損 | 10 | 26 |
| 貸倒引当金繰入額 | 42 | - |
| 自己株式取得費用 | - | 58 |
| その他 | 0 | - |
| 営業外費用計 | 77 | 109 |
| 当期経常利益 | 4,618 | 3,688 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 2,222 | 3,998 |
| 特別利益計 | 2,222 | 3,998 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 1 | 2 |
| 投資有価証券評価損 | 20 | - |
| 特別損失計 | 21 | 2 |
| 税引前当年度純利益 | 6,818 | 7,684 |
| 法人税 | 1,984 | 2,264 |
| 法人税等調整額 | 98 | -53 |
| 法人税等合計 | 2,082 | 2,211 |
| 四半期純利益 | 4,736 | 5,472 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 125 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 986 | 1,039 |
| 従業員給料及び賞与 | 2,098 | 2,372 |
| 賞与引当金繰入額 | 251 | 256 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 100 | 100 |
| 退職給付費用 | 162 | 162 |
| 減価償却費 | 914 | 998 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 430 | 789 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 985 | 1,037 |
| 従業員給料及び手当 | 2,061 | 2,335 |
| 賞与引当金繰入額 | 251 | 256 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 100 | 100 |
| 退職給付費用 | 160 | 161 |
| 減価償却費 | 914 | 997 |