ジーエルサイエンス(7705)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18,537,390 | 16,323,794 |
| 売上原価 | 12,945,289 | 11,324,572 |
| 売上総利益 | 5,592,101 | 4,999,221 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,355,704 | 1,400,138 |
| 賞与引当金繰入額 | 176,138 | 167,130 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12,487 | 26,380 |
| 退職給付引当金繰入額 | 6,067 | 78,295 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,860 | 19,024 |
| 試験研究費 | 655,985 | 644,647 |
| その他 | 2,405,896 | 2,342,034 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,629,141 | 4,677,650 |
| 営業利益 | 962,960 | 321,571 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11,577 | 10,135 |
| 受取配当金 | 22,188 | 13,520 |
| 負ののれん償却額 | - | 623 |
| 為替差益 | 12,413 | - |
| 為替予約評価益 | - | 31,294 |
| 受取保険金 | 30,457 | 20,874 |
| 受取分配金 | 13,507 | 2,930 |
| その他 | 33,076 | 32,726 |
| 営業外収益合計 | 123,221 | 112,106 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 65,486 | 68,088 |
| たな卸資産廃棄損 | 89,911 | - |
| たな卸資産評価損 | 68,034 | - |
| 為替差損 | - | 76,790 |
| 為替予約評価損 | 138,408 | - |
| 持分法による投資損失 | 7,962 | 1,349 |
| その他 | 17,774 | 29,815 |
| 営業外費用合計 | 387,577 | 176,042 |
| 経常利益 | 698,603 | 257,634 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 342 | 59 |
| 投資有価証券売却益 | 70,289 | - |
| 企業立地助成金収入 | 174,960 | - |
| 特別利益合計 | 245,591 | 59 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 6,115 |
| 固定資産除却損 | 26,331 | 9,900 |
| 投資有価証券売却損 | - | 115 |
| 投資有価証券評価損 | - | 35,511 |
| たな卸資産評価損 | - | 273,272 |
| 割増退職金 | - | 55,565 |
| 役員退職慰労金 | 40,000 | 2,000 |
| 特別損失合計 | 66,331 | 382,479 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 877,864 | -124,785 |
| 法人税 | 216,953 | 210,315 |
| 法人税等調整額 | 80,753 | 84,436 |
| 法人税等合計 | 297,706 | 294,751 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 8,071 | -267,233 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 572,087 | -152,304 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 8,463,827 | 8,266,283 |
| 商品売上高 | 5,038,711 | 4,359,764 |
| 売上高合計 | 13,502,539 | 12,626,048 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 740,816 | 673,137 |
| 当期製品製造原価 | 4,844,498 | 4,890,161 |
| 製品他勘定受入高 | 10,025 | 22,777 |
| 合計 | 5,595,340 | 5,586,076 |
| 製品他勘定振替高 | 110,210 | 98,027 |
| 製品期末たな卸高 | 673,137 | 701,983 |
| 製品売上原価 | 4,811,992 | 4,786,064 |
| 売上原価合計 | 8,986,801 | 8,405,965 |
| 売上総利益 | 4,515,737 | 4,220,082 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 110,344 | 108,523 |
| 広告宣伝費 | 143,879 | 102,971 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12,892 | 10,265 |
| 役員報酬 | 118,364 | 120,899 |
| 給料及び手当 | 1,085,902 | 1,109,959 |
| 賞与 | 211,877 | 234,813 |
| 賞与引当金繰入額 | 151,110 | 156,592 |
| 退職給付引当金繰入額 | -13,831 | 54,088 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,065 | 11,980 |
| 法定福利費 | 204,171 | 188,683 |
| 福利厚生費 | 29,869 | 46,714 |
| 賃借料 | 154,095 | 153,059 |
| 減価償却費 | 120,484 | 128,841 |
| 租税公課 | 52,857 | 55,095 |
| 交際費 | 18,716 | 8,373 |
| 旅費及び交通費 | 154,163 | 143,958 |
| 通信費 | 39,270 | 37,403 |
| 試験研究費 | 656,154 | 644,090 |
| 支払手数料 | 120,492 | 111,824 |
| 車両費 | 22,953 | 23,274 |
| 消耗品費 | 70,282 | 72,465 |
| その他 | 151,760 | 143,017 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,626,875 | 3,666,897 |
| 営業利益 | 888,861 | 553,184 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10,930 | 11,591 |
| 受取配当金 | 80,684 | 62,286 |
| 為替差益 | 24,381 | - |
| 為替予約評価益 | - | 31,294 |
| その他 | 62,398 | 50,170 |
| 営業外収益合計 | 178,395 | 155,343 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 27,627 | 34,727 |
| 手形売却損 | 1,795 | 362 |
| 為替差損 | - | 27,496 |
| たな卸資産廃棄損 | 80,927 | - |
| たな卸資産評価損 | 67,930 | - |
| 為替予約評価損 | 138,408 | - |
| その他 | 4,394 | 3,366 |
| 営業外費用合計 | 321,084 | 65,952 |
| 経常利益 | 746,171 | 642,575 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 342 | 59 |
| 投資有価証券売却益 | 52,049 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 767 | 34,104 |
| 企業立地助成金収入 | 174,960 | - |
| 特別利益合計 | 228,119 | 34,163 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 24 |
| 投資有価証券売却損 | - | 115 |
| 固定資産除却損 | 24,854 | 3,679 |
| 投資有価証券評価損 | - | 17,550 |
| 役員退職慰労金 | 40,000 | - |
| 特別損失合計 | 64,854 | 21,369 |
| 税引前当期純利益 | 909,436 | 655,369 |
| 法人税 | 206,000 | 197,000 |
| 法人税等調整額 | 88,429 | 42,154 |
| 法人税等合計 | 294,429 | 239,154 |
| 当期純利益 | 615,007 | 416,214 |