7972 イトーキ

7972
2026/09/30
時価
1312億円
PER 予
10.86倍
2009年以降
赤字-89.64倍
(2009-2025年)
PBR
1.97倍
2009年以降
0.21-2.27倍
(2009-2025年)
配当 予
3.66%
ROE 予
18.11%
ROA 予
8.61%
資料
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イトーキ(7972)の損益計算書

【提出】
2014年3月26日 16:07
【資料】
有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
売上高105,508103,461
売上原価70,02767,117
売上総利益35,48136,343
販売費及び一般管理費32,04032,203
全事業営業利益3,4414,140
営業外収益
受取利息5240
受取配当金130123
負ののれん償却額91
持分法による投資利益00
受取賃貸料184201
保険配当金8114
受取保険金25058
債務保証損失引当金戻入額-23
その他176249
営業外収益計813813
営業外費用
支払利息223223
減価償却費6565
賃貸費用3627
債務保証損失引当金繰入額55-
関係会社貸倒引当金繰入額-69
その他137141
営業外費用計518528
当期経常利益3,7354,425
特別利益
投資有価証券売却益1364
退職給付制度終了益-285
負ののれん発生益-16
受取補償金5614
保険解約返戻金55-
抱合せ株式消滅差益62-
製品自主回収関連損失引当金戻入額68-
その他244
特別利益計269685
特別損失
固定資産除却損14074
減損損失1360
子会社清算損488
投資有価証券評価損1091
関係会社株式評価損19-
災害による損失10-
特別退職金36-
その他1814
特別損失計352238
税引前当年度純利益3,6534,872
法人税718855
法人税等調整額-2921
法人税等合計688877
少数株主損益調整前当年度純利益2,9643,995
少数株主持分利益26285
当年度純利益2,7023,910

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
売上高80,70979,566
売上原価
商品及び製品期首たな卸高1,9552,094
当期製品製造原価19,46518,550
当期商品仕入高36,27535,589
他勘定受入高9427
合計57,79056,262
他勘定振替高11752
商品及び製品期末たな卸高2,0942,369
売上原価合計55,57853,840
売上総利益25,13125,726
販売費及び一般管理費23,56223,285
全事業営業利益1,5692,441
営業外収益
受取利息7667
受取配当金195303
受取賃貸料277257
受取保険金18726
保険配当金8114
関係会社貸倒引当金戻入額6393
債務保証損失引当金戻入額-23
その他171227
営業外収益計9781,113
営業外費用
支払利息144118
減価償却費9691
賃貸費用6045
債務保証損失引当金繰入額55-
その他4681
営業外費用計403337
当期経常利益2,1433,217
特別利益
投資有価証券売却益1364
退職給付制度終了益-285
事業譲渡益349-
抱合せ株式消滅差益62-
製品自主回収関連損失引当金戻入額68-
その他172
特別利益計498652
特別損失
固定資産除却損13470
減損損失1360
子会社清算損453
投資有価証券評価損1051
関係会社株式評価損19-
災害による損失10-
その他1012
特別損失計298198
税引前当年度純利益2,3443,671
法人税64294
法人税等調整額-5-72
法人税等合計59222
当年度純利益2,2853,449

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額9082
主要な販売費
及び一般管理費
従業員給料及び手当12,31312,533
賞与引当金繰入額404803
退職給付費用1,059849
役員退職慰労引当金繰入額10945
役員賞与引当金繰入額5793
貸倒引当金繰入額-28-8
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費1,3961,499

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額44
主要な販売費
及び一般管理費
運賃1,6541,523
保管費1,7041,699
従業員給料及び手当8,3728,264
賞与引当金繰入額275667
役員賞与引当金繰入額3376
退職給付費用821575
福利厚生費1,5121,592
減価償却費733877
地代家賃1,0851,225
貸倒引当金繰入額-40-10
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費1,1401,243

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