イトーキ(7972)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 118,700 | 122,174 |
| 売上原価 | 77,436 | 80,495 |
| 売上総利益 | 41,264 | 41,679 |
| 販売費及び一般管理費 | 39,336 | 40,776 |
| 全事業営業利益 | 1,927 | 903 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 15 |
| 受取配当金 | 151 | 121 |
| 受取賃貸料 | 193 | 186 |
| 保険配当金 | 135 | 54 |
| 受取保険金 | 36 | 14 |
| 受取補償金 | 110 | - |
| その他 | 250 | 285 |
| 営業外収益計 | 889 | 677 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 166 | 259 |
| 賃貸建物等減価償却費 | 43 | 39 |
| 賃貸建物等管理費用 | 25 | 29 |
| 賃借料 | 80 | 11 |
| 開業費償却 | - | 178 |
| その他 | 133 | 115 |
| 営業外費用計 | 448 | 634 |
| 当期経常利益 | 2,367 | 945 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 739 | 23 |
| 投資有価証券売却益 | 180 | 3 |
| 特別利益計 | 919 | 27 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 152 | 31 |
| 製品保証引当金繰入額 | 31 | - |
| その他 | 19 | 2 |
| 特別損失計 | 204 | 35 |
| 税引前当年度純利益 | 3,083 | 938 |
| 法人税 | 1,611 | 1,004 |
| 法人税等調整額 | -272 | 513 |
| 法人税等合計 | 1,338 | 1,517 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 1,744 | -579 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 19 | -28 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 1,725 | -550 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 82,912 | 83,269 |
| 売上原価 | 55,123 | 55,732 |
| 売上総利益 | 27,788 | 27,536 |
| 販売費及び一般管理費 | 27,105 | 27,328 |
| 全事業営業利益 | 683 | 208 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 17 |
| 受取配当金 | 535 | 864 |
| 受取賃貸料 | 232 | 228 |
| 受取保険金 | 10 | 0 |
| 保険配当金 | 134 | 54 |
| 関係会社貸倒引当金戻入額 | 73 | 53 |
| その他 | 184 | 249 |
| 営業外収益計 | 1,187 | 1,467 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 74 | 74 |
| 賃貸建物等減価償却費 | 55 | 51 |
| 賃貸建物等管理費用 | 33 | 38 |
| 賃借料 | 80 | 11 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 397 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | 1,275 |
| その他 | 61 | 46 |
| 営業外費用計 | 305 | 1,895 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,565 | -219 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 715 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 180 | 3 |
| 特別利益計 | 895 | 4 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 133 | 30 |
| 関係会社株式評価損 | 71 | 3,260 |
| その他 | 17 | 0 |
| 特別損失計 | 221 | 3,291 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,239 | -3,506 |
| 法人税 | 881 | 32 |
| 法人税等調整額 | -229 | 611 |
| 法人税等合計 | 652 | 643 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 1,586 | -4,150 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 126 | 175 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給与手当 | 14,612 | 15,142 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,218 | 1,324 |
| 退職給付費用 | 892 | 752 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13 | 11 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 83 | 41 |
| 貸倒引当金繰入額 | 436 | 169 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 2,453 | 2,612 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給与手当 | 9,533 | 9,779 |
| 賞与引当金繰入額 | 815 | 808 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 38 | 2 |
| 退職給付費用 | 663 | 514 |
| 減価償却費 | 676 | 918 |
| 貸倒引当金繰入額 | 14 |