ZACROS(7917)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 87,450 | 95,002 |
| 売上原価 | 68,651 | 73,845 |
| 売上総利益 | 18,799 | 21,157 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,320 | 12,825 |
| 全事業営業利益 | 7,478 | 8,331 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 7 |
| 受取配当金 | 74 | 107 |
| 生命保険金及び配当金 | 60 | 97 |
| 為替差益 | 223 | 310 |
| 企業誘致奨励金 | 116 | 144 |
| その他 | 182 | 237 |
| 営業外収益計 | 665 | 905 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 売上割引 | 34 | 38 |
| 賃貸用資産減価償却費 | 8 | 10 |
| その他 | 9 | 13 |
| 営業外費用計 | 77 | 84 |
| 当期経常利益 | 8,067 | 9,152 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | - | 24 |
| 受取保険金 | 72 | - |
| 負ののれん発生益 | - | 88 |
| その他 | 4 | - |
| 特別利益計 | 78 | 114 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 22 | 38 |
| 減損損失 | 39 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 187 |
| その他 | - | 13 |
| 特別損失計 | 62 | 240 |
| 税引前当年度純利益 | 8,082 | 9,026 |
| 法人税 | 2,948 | 3,383 |
| 法人税等調整額 | 111 | 135 |
| 法人税等合計 | 3,060 | 3,518 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 5,022 | 5,508 |
| 少数株主持分利益 | 56 | 52 |
| 当年度純利益 | 4,966 | 5,455 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 65,065 | 67,912 |
| 商品売上高 | 4,578 | 4,109 |
| 売上高合計 | 69,643 | 72,022 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,778 | 1,584 |
| 商品期首たな卸高 | 157 | 143 |
| 当期製品製造原価 | 47,922 | 50,116 |
| 当期製品仕入高 | 2,682 | 2,422 |
| 当期商品仕入高 | 3,982 | 3,509 |
| 合計 | 56,523 | 57,776 |
| 他勘定振替高 | 112 | 145 |
| 製品期末たな卸高 | 1,584 | 2,204 |
| 商品期末たな卸高 | 143 | 129 |
| 売上原価合計 | 54,682 | 55,296 |
| 売上総利益 | 14,961 | 16,725 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,881 | 8,533 |
| 全事業営業利益 | 7,080 | 8,192 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 89 |
| 受取配当金 | 114 | 157 |
| 仕入割引 | 16 | 14 |
| 生命保険金及び配当金 | 59 | 96 |
| 賃貸収入 | 61 | 63 |
| 為替差益 | 216 | 264 |
| 企業誘致奨励金 | 116 | 144 |
| その他 | 100 | 126 |
| 営業外収益計 | 714 | 956 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 23 | 15 |
| 賃貸用資産減価償却費 | 23 | 21 |
| その他 | 7 | 9 |
| 営業外費用計 | 54 | 47 |
| 当期経常利益 | 7,739 | 9,101 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | - | 24 |
| 特別利益計 | 0 | 25 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 22 | 38 |
| 減損損失 | 39 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 10 |
| 特別損失計 | 62 | 49 |
| 税引前当年度純利益 | 7,678 | 9,078 |
| 法人税 | 2,730 | 3,166 |
| 法人税等調整額 | 61 | 36 |
| 法人税等合計 | 2,792 | 3,203 |
| 当年度純利益 | 4,886 | 5,874 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 89 | 40 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 2,226 | 2,730 |
| 従業員給料 | 1,973 | 2,199 |
| 賞与引当金繰入額 | 454 | 503 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 104 | 122 |
| 退職給付費用 | 150 | 157 |
| 研究開発費 | 2,196 | 2,382 |
| 減価償却費 | 234 | 218 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 2,196 | 2,382 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 1,520 | 1,921 |
| 従業員給料 | 1,066 | 1,000 |
| 従業員賞与 | 241 | 207 |
| 賞与引当金繰入額 | 316 | 346 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 81 | 97 |
| 退職給付費用 | 107 | 107 |
| 研究開発費 | 2,161 | 2,262 |
| 減価償却費 | 167 | 103 |