シンポ(5903)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,632,029 | 5,914,155 |
| 売上原価 | 3,596,357 | 3,722,769 |
| 売上総利益 | 2,035,671 | 2,191,386 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,299,445 | 1,443,218 |
| 全事業営業利益 | 736,226 | 748,167 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 395 | 473 |
| 受取配当金 | 5,975 | 4,889 |
| 受取賃貸料 | 7,557 | 6,967 |
| 為替差益 | - | 207 |
| その他 | 1,909 | 3,210 |
| 営業外収益計 | 15,838 | 15,747 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 350 | 383 |
| 不動産賃貸費用 | 4,547 | 2,795 |
| 為替差損 | 694 | - |
| その他 | 7 | - |
| 営業外費用計 | 5,599 | 3,178 |
| 当期経常利益 | 746,465 | 760,736 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 30,452 | - |
| 特別利益計 | 30,452 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 71 | - |
| 特別損失計 | 71 | - |
| 税引前当年度純利益 | 776,846 | 760,736 |
| 法人税 | 253,900 | 245,270 |
| 法人税等調整額 | 7,745 | -7,560 |
| 法人税等合計 | 261,645 | 237,710 |
| 四半期純利益 | 515,201 | 523,026 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 515,201 | 523,026 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,583,487 | 5,748,536 |
| 売上原価 | 3,610,063 | 3,730,408 |
| 売上総利益 | 1,973,423 | 2,018,128 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 114,900 | 124,680 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 33,425 | 36,365 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,660 | 9,458 |
| 給料及び賞与 | 435,212 | 449,356 |
| 賞与引当金繰入額 | 25,760 | 28,540 |
| 退職給付費用 | 18,408 | 17,501 |
| 減価償却費 | 20,017 | 13,204 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,990 | 1,371 |
| その他 | 594,624 | 646,977 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,252,997 | 1,327,454 |
| 全事業営業利益 | 720,426 | 690,673 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 6,148 | 5,029 |
| 受取賃貸料 | 7,557 | 6,967 |
| 受取保険金 | - | 1,449 |
| その他 | 713 | 477 |
| 営業外収益計 | 14,418 | 13,924 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 182 | 180 |
| 不動産賃貸費用 | 4,547 | 2,795 |
| その他 | 7 | - |
| 営業外費用計 | 4,736 | 2,975 |
| 当期経常利益 | 730,108 | 701,622 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 30,452 | - |
| 特別利益計 | 30,452 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 71 | - |
| 特別損失計 | 71 | - |
| 税引前当年度純利益 | 760,489 | 701,622 |
| 法人税 | 253,900 | 235,000 |
| 法人税等調整額 | 9,116 | -467 |
| 法人税等合計 | 263,016 | 234,532 |
| 四半期純利益 | 497,472 | 467,090 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 10,584 | 2,507 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 446,109 | 492,629 |
| 役員報酬 | 114,900 | 124,680 |
| 賞与引当金繰入額 | 25,760 | 28,540 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 33,425 | 36,365 |
| 退職給付費用 | 18,408 | 17,501 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,660 | 9,458 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,899 | 1,365 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 85,693 | 118,434 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|