有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,749 | 9,069 |
受取手形及び売掛金 | 5,400 | 4,779 |
商品及び製品 | 4,393 | 4,008 |
仕掛品 | 14 | 7 |
原材料及び貯蔵品 | 9 | 10 |
前払費用 | 345 | 176 |
繰延税金資産 | 180 | 140 |
未収還付法人税等 | - | 263 |
その他 | 262 | 461 |
貸倒引当金 | -251 | -180 |
流動資産計 | 19,104 | 18,734 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 21,829 | 21,769 |
減価償却累計額 | -13,453 | -13,737 |
建物及び構築物(純額) | 8,375 | 8,032 |
機械装置及び運搬具 | 425 | 423 |
減価償却累計額 | -391 | -383 |
機械装置及び運搬具(純額) | 33 | 40 |
工具 | 2,019 | 1,617 |
減価償却累計額 | -1,796 | -1,422 |
工具 | 223 | 195 |
土地 | 3,379 | 3,166 |
リース資産 | 279 | 228 |
減価償却累計額 | -219 | -195 |
リース資産(純額) | 59 | 33 |
建設仮勘定 | - | 3 |
有形固定資産合計 | 12,071 | 11,471 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,695 | 4,062 |
ソフトウエア | 75 | 149 |
ソフトウエア仮勘定 | 76 | - |
リース資産 | 79 | 42 |
電話加入権及び施設利用権 | 40 | 40 |
無形固定資産合計 | 4,967 | 4,294 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,307 | 17,635 |
長期貸付金 | 3 | 1 |
固定化営業債権 | 639 | 1 |
長期前払費用 | 161 | 109 |
退職給付に係る資産 | 12 | 7 |
繰延税金資産 | 100 | 95 |
その他 | 587 | 382 |
貸倒引当金 | -648 | -10 |
投資その他の資産合計 | 15,163 | 18,223 |
固定資産計 | 32,203 | 33,989 |
資産の部合計 | 51,307 | 52,723 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,177 | 3,335 |
短期借入金 | 6,509 | 5,304 |
1年内返済予定の長期借入金 | 420 | 320 |
リース債務 | 85 | 44 |
未払費用 | 1,026 | 799 |
未払法人税等 | 722 | 116 |
繰延税金負債 | 1 | 42 |
返品調整引当金 | - | 35 |
その他 | 851 | 709 |
流動負債計 | 12,795 | 10,706 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 640 | 320 |
長期未払金 | 94 | 92 |
リース債務 | 56 | 34 |
繰延税金負債 | 3,786 | 4,714 |
退職給付に係る負債 | 531 | 553 |
資産除去債務 | 99 | 95 |
長期預り金 | 591 | 599 |
固定負債計 | 5,800 | 6,409 |
負債の部合計 | 18,595 | 17,115 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | 6,165 | 6,168 |
利益剰余金 | 23,926 | 25,085 |
自己株式 | -5,235 | -5,235 |
株主資本合計 | 27,856 | 29,018 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,306 | 8,672 |
繰延ヘッジ損益 | -53 | 10 |
為替換算調整勘定 | -1,724 | -2,431 |
退職給付に係る調整累計額 | -24 | -21 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,503 | 6,230 |
非支配株主持分 | 351 | 358 |
純資産の部合計 | 32,712 | 35,607 |
負債・純資産合計 | 51,307 | 52,723 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,565 | 6,698 |
売掛金 | 1,266 | 1,019 |
商品及び製品 | 549 | 386 |
前払費用 | 35 | 34 |
繰延税金資産 | 69 | 17 |
短期貸付金 | 1,190 | 1,050 |
未収還付法人税等 | - | 232 |
その他 | 368 | 316 |
貸倒引当金 | | |
流動資産計 | 10,043 | 9,755 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,386 | 7,144 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 52 | 43 |
土地 | 2,495 | 2,495 |
リース資産 | 2 | 1 |
建設仮勘定 | - | 3 |
有形固定資産合計 | 9,936 | 9,687 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 57 | 84 |
ソフトウエア仮勘定 | 33 | - |
電話加入権 | 23 | 23 |
無形固定資産合計 | 114 | 108 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,117 | 17,437 |
関係会社株式 | 13,463 | 13,464 |
出資金 | 1 | 1 |
固定化営業債権 | 639 | - |
長期前払費用 | 56 | 27 |
長期預け金 | 346 | 118 |
貸倒引当金 | -646 | -7 |
投資損失引当金 | -2,450 | -2,450 |
投資その他の資産合計 | 25,528 | 28,592 |
固定資産計 | 35,580 | 38,388 |
資産の部合計 | 45,624 | 48,143 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,312 | 1,026 |
短期借入金 | 4,425 | 4,300 |
1年内返済予定の長期借入金 | 420 | 320 |
リース債務 | 1 | 1 |
未払費用 | 229 | 264 |
未払法人税等 | 560 | - |
預り金 | 33 | 19 |
関係会社整理損失引当金 | 0 | - |
その他 | 194 | 185 |
流動負債計 | 7,177 | 6,117 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 640 | 320 |
リース債務 | 1 | - |
長期未払金 | 85 | 85 |
繰延税金負債 | 3,526 | 4,458 |
退職給付引当金 | 115 | 124 |
資産除去債務 | 4 | 6 |
長期預り金 | 675 | 666 |
固定負債計 | 5,049 | 5,661 |
負債の部合計 | 12,226 | 11,778 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,044 | 6,044 |
その他資本剰余金 | 121 | 121 |
資本剰余金合計 | 6,165 | 6,165 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 750 | 750 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 1,958 | 1,902 |
別途積立金 | 12,350 | 12,350 |
繰越利益剰余金 | 8,133 | 8,791 |
利益剰余金合計 | 23,192 | 23,793 |
自己株式 | -5,235 | -5,235 |
株主資本合計 | 27,122 | 27,723 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,277 | 8,640 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,274 | 8,640 |
純資産の部合計 | 33,397 | 36,364 |
負債・純資産合計 | 45,624 | 48,143 |