有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,749 | 9,069 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 5,400 | 4,779 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,393 | 4,008 | |||||||||
| 仕掛品 | 14 | 7 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 9 | 10 | |||||||||
| 前払費用 | 345 | 176 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 180 | 140 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 263 | |||||||||
| その他 | 262 | 461 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △251 | △180 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,104 | 18,734 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 21,829 | 21,769 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,453 | △13,737 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 8,375 | 8,032 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 425 | 423 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △391 | △383 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 33 | 40 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,019 | 1,617 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,796 | △1,422 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 223 | 195 | |||||||||
| 土地 | 3,379 | 3,166 | |||||||||
| リース資産 | 279 | 228 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △219 | △195 | |||||||||
| リース資産(純額) | 59 | 33 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 3 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,071 | 11,471 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 4,695 | 4,062 | |||||||||
| ソフトウエア | 75 | 149 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 76 | - | |||||||||
| リース資産 | 79 | 42 | |||||||||
| 電話加入権及び施設利用権 | 40 | 40 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,967 | 4,294 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 14,307 | 17,635 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3 | 1 | |||||||||
| 固定化営業債権 | 639 | 1 | |||||||||
| 長期前払費用 | 161 | 109 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 12 | 7 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 100 | 95 | |||||||||
| その他 | 587 | 382 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △648 | △10 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 15,163 | 18,223 | |||||||||
| 固定資産合計 | 32,203 | 33,989 | |||||||||
| 資産合計 | 51,307 | 52,723 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 3,177 | 3,335 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,509 | 5,304 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 420 | 320 | |||||||||
| リース債務 | 85 | 44 | |||||||||
| 未払費用 | 1,026 | 799 | |||||||||
| 未払法人税等 | 722 | 116 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1 | 42 | |||||||||
| 返品調整引当金 | - | 35 | |||||||||
| その他 | 851 | 709 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,795 | 10,706 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 640 | 320 | |||||||||
| 長期未払金 | 94 | 92 | |||||||||
| リース債務 | 56 | 34 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,786 | 4,714 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 531 | 553 | |||||||||
| 資産除去債務 | 99 | 95 | |||||||||
| 長期預り金 | 591 | 599 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,800 | 6,409 | |||||||||
| 負債合計 | 18,595 | 17,115 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,165 | 6,168 | |||||||||
| 利益剰余金 | 23,926 | 25,085 | |||||||||
| 自己株式 | △5,235 | △5,235 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,856 | 29,018 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,306 | 8,672 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △53 | 10 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,724 | △2,431 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △24 | △21 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,503 | 6,230 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 351 | 358 | |||||||||
| 純資産合計 | 32,712 | 35,607 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 51,307 | 52,723 | |||||||||