有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,069 | 10,886 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 4,779 | ※ 4,557 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,008 | 3,539 | |||||||||
| 仕掛品 | 7 | 5 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 10 | 6 | |||||||||
| 前払費用 | 176 | 160 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 140 | 161 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 263 | 24 | |||||||||
| その他 | 461 | 409 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △180 | △157 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,734 | 19,594 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 21,769 | 21,777 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,737 | △14,040 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 8,032 | 7,736 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 423 | 451 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △383 | △399 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 40 | 52 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,617 | 1,537 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,422 | △1,371 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 195 | 165 | |||||||||
| 土地 | 3,166 | 3,166 | |||||||||
| リース資産 | 228 | 220 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △195 | △193 | |||||||||
| リース資産(純額) | 33 | 26 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3 | 24 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,471 | 11,171 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 4,062 | 4,320 | |||||||||
| ソフトウエア | 149 | 136 | |||||||||
| リース資産 | 42 | 96 | |||||||||
| 電話加入権及び施設利用権 | 40 | 40 | |||||||||
| その他 | - | 13 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,294 | 4,607 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,635 | 18,526 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1 | 2 | |||||||||
| 固定化営業債権 | 1 | 9 | |||||||||
| 長期前払費用 | 109 | 88 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 7 | 12 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 95 | 101 | |||||||||
| その他 | 382 | 249 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10 | △18 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,223 | 18,972 | |||||||||
| 固定資産合計 | 33,989 | 34,751 | |||||||||
| 資産合計 | 52,723 | 54,345 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 3,335 | ※ 3,146 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,304 | 4,300 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 320 | 320 | |||||||||
| リース債務 | 44 | 35 | |||||||||
| 未払費用 | 799 | 946 | |||||||||
| 未払法人税等 | 116 | 550 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 42 | 13 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 35 | - | |||||||||
| その他 | 709 | 756 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,706 | 10,068 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 320 | - | |||||||||
| 長期未払金 | 92 | 86 | |||||||||
| リース債務 | 34 | 88 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,714 | 5,008 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 553 | 542 | |||||||||
| 資産除去債務 | 95 | 73 | |||||||||
| 長期預り金 | 599 | 655 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,409 | 6,454 | |||||||||
| 負債合計 | 17,115 | 16,523 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,168 | 6,168 | |||||||||
| 利益剰余金 | 25,085 | 26,234 | |||||||||
| 自己株式 | △5,235 | △5,235 | |||||||||
| 株主資本合計 | 29,018 | 30,167 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,672 | 9,318 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 10 | △21 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △2,431 | △2,008 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △21 | △1 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 6,230 | 7,287 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 358 | 367 | |||||||||
| 純資産合計 | 35,607 | 37,822 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 52,723 | 54,345 | |||||||||