日教販の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 38,183,306 | 36,657,792 |
| 売上原価 | 33,670,668 | 32,578,181 |
| 売上総利益 | 4,512,638 | 4,079,610 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,701,525 | 3,607,306 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -188,887 | 472,304 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,484 | 4,592 |
| 受取配当金 | - | 4,127 |
| その他 | 46,019 | 28,494 |
| 営業外収益合計 | 55,503 | 37,214 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 121,980 | 100,743 |
| 売上歩引 | 331,657 | 352,257 |
| その他 | 65,133 | 24,818 |
| 営業外費用合計 | 518,771 | 477,819 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -652,155 | 31,698 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 610 | 32,430 |
| 固定資産売却益 | 83,725 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 143,900 |
| 特別利益合計 | 84,335 | 176,330 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 7,434 | 600 |
| 前期損益修正損 | 37,627 | - |
| 固定資産売却損 | 292,129 | - |
| 早期割増退職金 | - | 67,500 |
| 商品評価損 | - | 45,476 |
| 固定資産除却損 | - | 19,503 |
| その他 | - | 8,910 |
| 特別損失合計 | 337,191 | 141,989 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -905,011 | 66,039 |
| 法人税 | 19,950 | 12,377 |
| 法人税等調整額 | -56,966 | -306,765 |
| 法人税等合計 | -37,015 | -294,387 |
| 少数株主利益 | 12,799 | 8,189 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -880,795 | 352,238 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 36,852,238 | 35,328,643 |
| 配送営業収入 | 162,095 | 206,936 |
| 不動産賃貸収入 | 862,081 | 768,289 |
| 売上高合計 | 37,876,415 | 36,303,870 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 2,137,417 | 2,031,580 |
| 当期商品仕入高 | 33,533,325 | 31,946,531 |
| 合計 | 35,670,742 | 33,978,112 |
| 商品期末たな卸高 | 2,031,580 | 1,639,940 |
| 他勘定振替高 | 408,342 | 189,452 |
| 返品調整引当金繰入 | 9,000 | - |
| 返品調整引当金戻入 | - | -19,000 |
| 商品売上原価 | 33,239,818 | 32,129,719 |
| 不動産賃貸原価 | ||
| 租税公課 | 44,649 | 45,454 |
| 事務委託費 | 74,019 | 75,788 |
| 水道光熱費 | 37,226 | 36,458 |
| 減価償却費 | 98,819 | 76,468 |
| その他 | 18,869 | 8,643 |
| 不動産賃貸原価 | 273,584 | 242,813 |
| 製品売上原価 | ||
| 売上原価合計 | 33,513,403 | 32,372,532 |
| 売上総利益 | 4,363,011 | 3,931,337 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,593,725 | 3,490,356 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -230,713 | 440,980 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,125 | 4,419 |
| 受取配当金 | 9,387 | 29,329 |
| 雑収入 | 37,362 | 28,655 |
| 営業外収益合計 | 55,875 | 62,404 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 121,871 | 100,663 |
| 社債利息 | 1,915 | 786 |
| 売上歩引 | 331,657 | 352,257 |
| 貸倒引当金繰入額 | 33,028 | 4,807 |
| 雑支出 | 28,170 | 16,990 |
| 社債発行費償却 | 2,003 | 1,836 |
| 営業外費用合計 | 518,647 | 477,341 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -693,485 | 26,043 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | - | 31,684 |
| 固定資産売却益 | 83,725 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 143,900 |
| 特別利益合計 | 83,725 | 175,584 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 7,434 | 600 |
| 固定資産除却損 | - | 19,436 |
| 早期割増退職金 | - | 67,500 |
| 商品評価損 | - | 45,476 |
| 前期損益修正損 | 37,627 | - |
| 固定資産売却損 | 292,129 | - |
| その他 | - | 8,910 |
| 特別損失合計 | 337,191 | 141,922 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -946,952 | 59,706 |
| 法人税 | 2,436 | 2,129 |
| 法人税等調整額 | -55,273 | -308,566 |
| 法人税等合計 | -52,836 | -306,436 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -894,116 | 366,142 |