有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 3,707,888 | ※2 5,446,675 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 448,264 | ※1,※3 446,295 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 496,578 | ※1 450,232 | |||||||||
| 商品 | 756,144 | 682,441 | |||||||||
| 前渡金 | 9,079 | 5,305 | |||||||||
| 前払費用 | 6,996 | 7,589 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 39,892 | 33,964 | |||||||||
| 未収入金 | 13,128 | 14,298 | |||||||||
| その他 | 3,488 | 3,042 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,135 | △3,396 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,476,325 | 7,086,449 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 29,447,333 | ※2 28,606,017 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,365,218 | △14,240,633 | |||||||||
| 建物(純額) | 15,082,114 | 14,365,383 | |||||||||
| 構築物 | ※2 1,105,488 | ※2 1,143,130 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △841,805 | △879,466 | |||||||||
| 構築物(純額) | 263,683 | 263,664 | |||||||||
| 機械及び装置 | 274,693 | 261,793 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △159,148 | △169,160 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 115,544 | 92,632 | |||||||||
| 車両運搬具 | 75,545 | 75,781 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △73,956 | △64,445 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,588 | 11,335 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 446,219 | 460,092 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △377,495 | △375,622 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 68,723 | 84,470 | |||||||||
| 土地 | ※2 26,435,296 | ※2 25,596,722 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 92,498 | 11,880 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 42,059,449 | 40,426,087 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,083,740 | 1,083,740 | |||||||||
| ソフトウエア | 336 | 1,787 | |||||||||
| 電話加入権 | 3,720 | 3,720 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,087,796 | 1,089,248 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 348,999 | 326,643 | |||||||||
| 関係会社株式 | 75,050 | 75,050 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,393,705 | 2,771,905 | |||||||||
| 長期前払費用 | 254,843 | 245,589 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 2,175 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 274,624 | 141,613 | |||||||||
| その他 | 254,128 | 207,933 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △261,513 | △218,187 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,339,837 | 3,552,723 | |||||||||
| 固定資産合計 | 45,487,084 | 45,068,059 | |||||||||
| 資産合計 | 50,963,409 | 52,154,508 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 405,502 | 266,461 | |||||||||
| 未払金 | 137,736 | 285,331 | |||||||||
| 未払費用 | 11,913 | 13,541 | |||||||||
| 未払法人税等 | 625,386 | 355,418 | |||||||||
| 前受金 | 75,000 | - | |||||||||
| 預り金 | 6,291 | 7,494 | |||||||||
| 前受収益 | 418,809 | 429,320 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,824 | 16,020 | |||||||||
| その他 | 8,251 | 12,736 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,705,714 | 1,386,325 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 4,966 | - | |||||||||
| 長期預り敷金 | 5,109,175 | 5,077,487 | |||||||||
| 資産除去債務 | 16,884 | 17,267 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,131,027 | 5,094,755 | |||||||||
| 負債合計 | 6,836,741 | 6,481,080 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,887,500 | 3,887,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,947,500 | 4,947,500 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,947,500 | 4,947,500 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 576,300 | 576,300 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 33,300,000 | 34,900,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,736,047 | 1,704,007 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 35,612,347 | 37,180,307 | |||||||||
| 自己株式 | △419,121 | △420,754 | |||||||||
| 株主資本合計 | 44,028,225 | 45,594,553 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 102,154 | 87,611 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △3,711 | △8,736 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 98,442 | 78,874 | |||||||||
| 純資産合計 | 44,126,667 | 45,673,427 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 50,963,409 | 52,154,508 | |||||||||