有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
受託品売上高 | 10,637,934 | 9,677,214 |
買付品売上高 | 24,575,675 | 25,254,105 |
売上高合計 | 35,213,610 | 34,931,320 |
売上原価 | ||
受託品売上原価 | 10,052,826 | 9,144,945 |
買付品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 807,339 | 802,181 |
当期商品仕入高 | 23,278,128 | 24,033,218 |
合計 | 24,085,467 | 24,835,400 |
商品期末たな卸高 | 802,181 | 839,995 |
買付品売上原価 | 23,283,285 | 23,995,405 |
売上原価合計 | 33,336,112 | 33,140,350 |
売上総利益 | 1,877,498 | 1,790,969 |
販売費 及び一般管理費 | ||
売上高割市場使用料 | 84,693 | 83,750 |
出荷奨励金 | 24,911 | 17,098 |
完納奨励金 | 76,257 | 61,535 |
運賃及び荷造費 | 391,257 | 393,191 |
保管費 | 135,992 | 138,910 |
役員報酬 | 48,705 | 46,642 |
従業員給料及び手当 | 639,480 | 626,122 |
賞与引当金繰入額 | 12,674 | 13,128 |
退職給付費用 | 38,095 | 37,849 |
福利厚生費 | 164,608 | 164,825 |
賃借料 | 80,943 | 79,560 |
租税公課 | 10,745 | 12,932 |
減価償却費 | 13,750 | 18,456 |
貸倒引当金繰入額 | 47,377 | 12,789 |
その他の経費 | 102,352 | 75,813 |
販売費・一般管理費計 | 1,871,846 | 1,782,606 |
全事業営業利益 | 5,651 | 8,363 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,411 | 1,399 |
受取配当金 | 8,651 | 6,899 |
受取賃貸料 | 44,005 | 61,286 |
損害賠償金 | 17,781 | 31,964 |
雑収入 | 4,031 | 1,775 |
営業外収益計 | 75,880 | 103,324 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,106 | 4,103 |
賃貸費用 | 30,037 | 54,309 |
雑損失 | 602 | 0 |
営業外費用計 | 33,745 | 58,413 |
当期経常利益 | 47,786 | 53,274 |
固定資産売却益 | - | 15 |
保険差益 | - | 726 |
特別利益計 | - | 741 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 4,548 |
固定資産圧縮損 | - | 726 |
減損損失 | - | 1,484 |
関係会社株式評価損 | 66,054 | - |
特別損失計 | 66,054 | 6,758 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -18,267 | 47,257 |
法人税 | 4,775 | 6,691 |
法人税等合計 | 4,775 | 6,691 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -23,043 | 40,565 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,271 | -405 |