有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/30 11:02
【資料】
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【項目】
128項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金12,84017,007
受取手形※2 1,882※2 1,900
電子記録債権1,4971,273
売掛金※2 40,052※2 37,152
商品及び製品18,65317,774
仕掛品3,2863,216
原材料及び貯蔵品5,5815,708
前渡金496257
前払費用468473
繰延税金資産3,6673,448
短期貸付金99103
関係会社短期貸付金1,5951,663
その他※2 2,068※2 2,104
貸倒引当金△80△78
流動資産合計92,11192,005
固定資産
有形固定資産
建物※1 24,026※1 22,471
構築物※1 639※1 557
機械及び装置※1 5,050※1 4,337
車両運搬具※1 134※1 93
工具、器具及び備品※1 7,023※1 6,913
土地※1 46,303※1 46,092
リース資産2,3342,184
建設仮勘定15763
有形固定資産合計85,66982,714
無形固定資産
特許権3,6903,048
ソフトウエア522396
のれん2,2382,001
リース資産13964
その他149132
無形固定資産合計6,7405,642
投資その他の資産
投資有価証券21,64624,271
関係会社株式45,06844,902
関係会社出資金6,2156,503
長期貸付金239135
関係会社長期貸付金18,81718,033
繰延税金資産1,102-
その他※2 3,233※2 3,993
貸倒引当金△3,507△3,111
投資その他の資産合計92,81594,729
固定資産合計185,226183,086
資産合計277,338275,091

(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形※2 677-
電子記録債務※2 10,383※2 9,219
買掛金※2 12,256※2 13,792
短期借入金※2 56,080※2 55,932
1年内償還予定の社債2,1502,150
リース債務559514
未払金※2 7,672※2 4,541
未払費用2,0222,190
未払法人税等104428
前受金※2 585※2 471
預り金※2 181※2 151
前受収益121115
役員賞与引当金10581
返品調整引当金579307
資産除去債務28-
その他2563
流動負債合計93,76589,901
固定負債
社債4,1001,950
長期借入金75,19177,188
リース債務1,9241,729
繰延税金負債-834
退職給付引当金6,2206,281
役員退職慰労引当金592643
資産除去債務4445
その他※2 2,083※2 2,018
固定負債合計90,15690,692
負債合計183,922180,593
純資産の部
株主資本
資本金3,8403,840
資本剰余金
資本準備金2,0452,045
資本剰余金合計2,0452,045
利益剰余金
利益準備金960960
その他利益剰余金
研究開発積立金18,20018,200
退職慰労積立金2,3002,300
不動産圧縮積立金1,0271,017
特別償却準備金169127
別途積立金59,00059,000
繰越利益剰余金10,6848,917
利益剰余金合計92,34190,521
自己株式△12,605△12,610
株主資本合計85,62183,796
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金7,8609,593
繰延ヘッジ損益△651,109
評価・換算差額等合計7,79410,702
純資産合計93,41594,498
負債純資産合計277,338275,091