有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 27,414 | 28,333 |
売上原価 | 20,800 | 21,571 |
売上総利益 | 6,614 | 6,761 |
販売費 及び一般管理費 | ||
貸倒引当金繰入額 | 1 | |
給料及び手当 | 1,767 | 1,771 |
賞与 | 193 | 223 |
賞与引当金繰入額 | 177 | 180 |
退職給付費用 | 63 | 57 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 35 | 30 |
その他の人件費 | 675 | 681 |
減価償却費 | 481 | 471 |
消耗品費 | 780 | 652 |
その他 | 1,789 | 1,789 |
販売費・一般管理費計 | 5,966 | 5,858 |
全事業営業利益 | 648 | 903 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 57 | 60 |
受取賃貸料 | 38 | 38 |
受取手数料 | 44 | 42 |
持分法による投資利益 | 32 | 19 |
その他 | 41 | 47 |
営業外収益計 | 216 | 209 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 11 | 10 |
支払補償費 | 3 | 3 |
賃貸費用 | 4 | 4 |
固定資産除却損 | - | 7 |
投資有価証券評価損 | - | 4 |
その他 | 0 | 3 |
営業外費用計 | 19 | 34 |
当期経常利益 | 845 | 1,077 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 15 | - |
資産除去債務戻入額 | 13 | - |
特別利益計 | 29 | - |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | - |
固定資産除却損 | 4 | - |
減損損失 | 629 | 40 |
特別損失計 | 634 | 40 |
税引前当年度純利益 | 240 | 1,037 |
法人税 | 130 | 360 |
法人税等調整額 | 17 | -8 |
法人税等合計 | 147 | 352 |
四半期純利益 | 92 | 685 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1 | 1 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 91 | 684 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
商品売上高 | 24,095 | 25,307 |
製品売上高 | 552 | 504 |
役務収益 | 349 | 314 |
完成工事高 | 1 | - |
売上高合計 | 24,998 | 26,126 |
売上原価 | ||
商品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 975 | 989 |
当期商品仕入高 | 18,188 | 19,069 |
合計 | 19,163 | 20,059 |
他勘定振替高 | 132 | 135 |
商品期末たな卸高 | 989 | 897 |
軽油引取税・石油ガス税 | 360 | 383 |
商品売上原価 | 18,401 | 19,409 |
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 64 | 44 |
当期製品仕入高 | 0 | 0 |
当期製品製造原価 | 395 | 419 |
合計 | 460 | 463 |
製品期末たな卸高 | 44 | 69 |
製品売上原価 | 416 | 394 |
役務収益原価 | 209 | 196 |
完成工事原価 | 1 | - |
売上原価合計 | 19,029 | 20,000 |
売上総利益 | 5,968 | 6,125 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 292 | 290 |
貸倒引当金繰入額 | 1 | -1 |
給料及び手当 | 1,650 | 1,654 |
賞与 | 188 | 217 |
賞与引当金繰入額 | 172 | 174 |
退職給付費用 | 77 | 57 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 27 | 21 |
福利厚生費 | 402 | 407 |
減価償却費 | 397 | 390 |
消耗品費 | 770 | 645 |
賃借料 | 287 | 276 |
その他 | 1,177 | 1,230 |
販売費・一般管理費計 | 5,447 | 5,365 |
全事業営業利益 | 520 | 760 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1 | 0 |
受取配当金 | 101 | 92 |
受取賃貸料 | 59 | 58 |
受取派遣料 | 40 | 49 |
受取手数料 | 63 | 59 |
その他 | 37 | 39 |
営業外収益計 | 303 | 300 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8 | 7 |
支払補償費 | 3 | 3 |
賃貸費用 | 4 | 4 |
投資有価証券評価損 | - | 4 |
固定資産除却損 | - | 7 |
その他 | - | 3 |
営業外費用計 | 15 | 31 |
当期経常利益 | 807 | 1,030 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 11 | - |
子会社清算益 | 38 | - |
資産除去債務戻入額 | 13 | - |
特別利益計 | 63 | - |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | - |
固定資産除却損 | 4 | - |
減損損失 | 629 | 22 |
特別損失計 | 635 | 22 |
税引前当年度純利益 | 236 | 1,007 |
法人税 | 110 | 331 |
法人税等調整額 | 83 | -10 |
法人税等合計 | 193 | 320 |
四半期純利益 | 42 | 687 |