五洋インテックス(7519)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 998,804 | 1,038,566 |
| 売上原価 | 451,316 | 477,620 |
| 売上総利益 | 547,488 | 560,945 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 263,048 | 263,078 |
| 賞与 | - | 2,240 |
| 退職給付費用 | 6,048 | 5,513 |
| 業務委託費 | 26,794 | 21,084 |
| 賃借料 | 71,058 | 60,709 |
| 減価償却費 | 22,599 | 30,425 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,844 | 11,262 |
| その他 | 278,660 | 314,324 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 672,053 | 708,639 |
| 営業損失(△) | -124,564 | -147,694 |
| 営業外収益 | ||
| 受取賃貸料 | 9,099 | 4,400 |
| 為替差益 | 1,891 | 2,004 |
| その他 | 3,960 | 3,456 |
| 営業外収益合計 | 14,951 | 9,860 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,023 | 6,789 |
| 売上割引 | 244 | 295 |
| 賃貸収入原価 | 8,399 | 4,400 |
| 支払手数料 | - | 11,527 |
| その他 | 1,727 | 2,113 |
| 営業外費用合計 | 17,395 | 25,125 |
| 経常損失(△) | -127,008 | -162,958 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | - | 765 |
| 特別利益合計 | - | 765 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 7,841 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 4,539 |
| 退店店舗の現状復帰費用 | 8,000 | - |
| 事務所移転費用 | 15,096 | - |
| 割増退職金 | 3,211 | - |
| その他 | - | 0 |
| 特別損失合計 | 26,307 | 12,380 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -153,316 | -174,574 |
| 法人税 | 10,913 | 10,734 |
| 法人税等合計 | 10,913 | 10,734 |
| 少数株主損益調整前当期純損失(△) | - | -185,308 |
| 当期純損失(△) | -164,229 | -185,308 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 923,898 | 943,853 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 304,766 | 262,511 |
| 当期商品仕入高 | 415,374 | 462,929 |
| 合計 | 720,140 | 725,440 |
| 他勘定振替高 | 23,543 | 48,316 |
| 商品期末たな卸高 | 262,511 | 229,657 |
| 売上原価合計 | 434,085 | 447,465 |
| 売上総利益 | 489,813 | 496,387 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 35,906 | 38,141 |
| 広告宣伝費 | 28,421 | 51,035 |
| 見本帳費 | 6,166 | 27,777 |
| 貸倒引当金繰入額 | 18,058 | 10,529 |
| 役員報酬 | 21,854 | 21,904 |
| 給料及び手当 | 227,223 | 226,747 |
| 賞与 | - | 2,240 |
| 退職給付費用 | 5,226 | 4,963 |
| 業務委託費 | 26,794 | 21,084 |
| 福利厚生費 | 35,226 | 33,930 |
| 租税公課 | 11,501 | 9,603 |
| 消耗品費 | 13,650 | 15,787 |
| 旅費及び交通費 | 14,313 | 19,095 |
| 賃借料 | 55,962 | 47,075 |
| 通信費 | 12,809 | 9,989 |
| 減価償却費 | 22,599 | 30,425 |
| その他 | 81,721 | 70,350 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 617,437 | 640,682 |
| 営業損失(△) | -127,624 | -144,294 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,298 | 1,168 |
| 受取賃貸料 | 23,913 | 17,224 |
| 為替差益 | 1,891 | 2,004 |
| その他 | 4,033 | 3,712 |
| 営業外収益合計 | 31,136 | 24,110 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,903 | 6,789 |
| 売上割引 | 364 | 295 |
| 賃貸収入原価 | 22,397 | 17,025 |
| 支払手数料 | - | 11,527 |
| その他 | 1,714 | 2,107 |
| 営業外費用合計 | 31,379 | 37,745 |
| 経常損失(△) | -127,867 | -157,929 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | - | 598 |
| 特別利益合計 | - | 598 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 7,841 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 4,539 |
| 退店店舗の現状復帰費用 | 8,000 | - |
| 事務所移転費用 | 15,096 | - |
| 割増退職金 | 3,211 | - |
| その他 | - | 0 |
| 特別損失合計 | 26,307 | 12,380 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -154,175 | -169,712 |
| 法人税 | 10,042 | 10,030 |
| 法人税等合計 | 10,042 | 10,030 |
| 当期純損失(△) | -164,218 | -179,743 |