ウライ(2658)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,797,379 | 9,256,906 |
| 売上原価 | 6,379,825 | 5,932,558 |
| 売上総利益 | 3,417,554 | 3,324,348 |
| 返品調整引当金戻入額 | 34,918 | 33,544 |
| 返品調整引当金繰入額 | 33,544 | 38,014 |
| 差引売上総利益 | 3,418,928 | 3,319,878 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 131,385 | 122,321 |
| 販売促進費 | 628,010 | 668,833 |
| 広告宣伝費 | 73,941 | 80,744 |
| 貸倒引当金繰入額 | -236,530 | -24,272 |
| 役員報酬 | 76,542 | 78,420 |
| 給料手当及び賞与 | 1,133,611 | 1,114,497 |
| 賞与引当金繰入額 | 92,200 | 72,200 |
| 退職給付費用 | 139,365 | 137,250 |
| 福利厚生費 | 209,453 | 241,868 |
| 旅費及び交通費 | 513,607 | 496,434 |
| 減価償却費 | 70,933 | 65,656 |
| その他 | 438,212 | 390,961 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,270,733 | 3,444,915 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 148,194 | -125,037 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 306 | 281 |
| 受取配当金 | 10,641 | 10,958 |
| 投資事業組合運用益 | 7,040 | 11,162 |
| 不動産賃貸料 | 44,277 | 45,036 |
| 貸倒引当金戻入額 | 66 | - |
| その他 | 10,494 | 6,204 |
| 営業外収益計 | 72,826 | 73,643 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,287 | 21,837 |
| 社債利息 | 2,672 | 2,038 |
| 不動産賃貸費用 | 34,117 | 35,690 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 450 |
| その他 | 6,676 | 16,618 |
| 営業外費用計 | 74,753 | 76,635 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 146,267 | -128,029 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 9 | - |
| 特別利益計 | 9 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 158 | - |
| 固定資産除却損 | 71 | - |
| 特別損失計 | 229 | - |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 146,048 | -128,029 |
| 法人税 | 7,766 | 7,060 |
| 法人税等調整額 | -4,071 | -12,185 |
| 法人税等合計 | 3,695 | -5,125 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益又は少数株主持分損益調整前四半期純損失(△) | 142,352 | -122,904 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | 142,352 | -122,904 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,606,216 | 9,053,523 |
| 売上原価 | 6,352,568 | 5,904,411 |
| 売上総利益 | 3,253,647 | 3,149,112 |
| 返品調整引当金戻入額 | 34,918 | 33,544 |
| 返品調整引当金繰入額 | 33,544 | 38,014 |
| 差引売上総利益 | 3,255,021 | 3,144,642 |
| 販売費・一般管理費 | 3,128,595 | 3,298,544 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 126,425 | -153,902 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,908 | 4,771 |
| 受取配当金 | 10,641 | 10,958 |
| 不動産賃貸料 | 45,585 | 46,344 |
| 投資事業組合運用益 | 7,040 | 11,162 |
| 貸倒引当金戻入額 | 11,366 | 18,450 |
| その他 | 12,236 | 7,937 |
| 営業外収益計 | 91,778 | 99,624 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,287 | 21,837 |
| 社債利息 | 2,672 | 2,038 |
| 不動産賃貸費用 | 34,117 | 35,690 |
| その他 | 6,450 | 16,618 |
| 営業外費用計 | 74,528 | 76,185 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 143,675 | -130,462 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 9 | - |
| 特別利益計 | 9 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 158 | - |
| 固定資産除却損 | 71 | - |
| 特別損失計 | 229 | - |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 143,455 | -130,462 |
| 法人税 | 5,700 | 4,580 |
| 法人税等調整額 | -4,071 | -12,185 |
| 法人税等合計 | 1,629 | -7,605 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | 141,826 | -122,857 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 前連結会計年度末たな卸簿価切下額(戻入額) | -200,369 | -159,625 |
| 当連結会計年度末たな卸簿価切下額 | 159,625 | 165,336 |
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -40,743 | 5,710 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 622,540 | 663,651 |
| 貸倒引当金繰入額 | -236,530 | -24,272 |
| 給料手当及び賞与 | 1,058,637 | 1,036,431 |
| 賞与引当金繰入額 | 90,000 | 70,000 |
| 旅費及び交通費 | 505,937 | 489,091 |
| 減価償却費 | 70,933 | 65,656 |