有価証券報告書-第59期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 売上高 | 505,004 | 519,953 |
| 売上原価 | 368,792 | 378,740 |
| 売上総利益 | 136,212 | 141,212 |
| 営業収入 | 14,937 | 14,970 |
| 営業総利益 | 151,149 | 156,183 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 14,967 | 15,268 |
| 販売促進費 | 10,408 | 10,778 |
| 店舗改装及び修繕費 | 3,939 | 4,097 |
| 水道光熱費 | 7,131 | 8,041 |
| 賃借料 | 21,878 | 22,894 |
| 給料手当及び賞与 | 54,757 | 56,173 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,967 | 1,931 |
| 退職給付費用 | 1,215 | 1,149 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19 | 16 |
| 法定福利及び厚生費 | 6,301 | 6,635 |
| 減価償却費 | 7,942 | 8,276 |
| その他 | 13,216 | 13,284 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 143,747 | 148,548 |
| 営業利益 | 7,402 | 7,634 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 230 | 212 |
| 受取配当金 | 75 | 140 |
| 受取補償金 | 56 | 75 |
| その他 | 281 | 285 |
| 営業外収益合計 | 643 | 714 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 641 | 554 |
| その他 | 95 | 92 |
| 営業外費用合計 | 737 | 647 |
| 経常利益 | 7,308 | 7,702 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※1 0 | ※1 149 |
| 負ののれん発生益 | 178 | - |
| 受取補償金 | 134 | - |
| 特別利益合計 | 312 | 149 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | ※2 1,567 | ※2 827 |
| 店舗閉鎖損失 | 77 | 155 |
| 固定資産除却損 | ※3 163 | ※3 146 |
| その他 | ※4 77 | ※4 31 |
| 特別損失合計 | 1,885 | 1,162 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,735 | 6,690 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,851 | 2,762 |
| 法人税等調整額 | △84 | 129 |
| 法人税等合計 | 2,767 | 2,891 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 2,968 | 3,798 |
| 当期純利益 | 2,968 | 3,798 |