有価証券報告書-第47期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【提出】
- 2016年5月26日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,558 | 11,979 |
受取手形及び売掛金 | 6,952 | 6,321 |
商品及び製品 | 5,068 | 5,693 |
仕掛品 | 297 | 278 |
原材料及び貯蔵品 | 1,198 | 1,054 |
繰延税金資産 | 2,579 | 598 |
その他 | 2,469 | 2,524 |
貸倒引当金 | -286 | -459 |
流動資産計 | 32,837 | 27,992 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 17,605 | 18,413 |
減価償却累計額 | -12,394 | -12,704 |
建物及び構築物(純額) | 5,210 | 5,708 |
土地 | 3,434 | 3,433 |
リース資産 | 1,977 | 2,783 |
減価償却累計額 | -286 | -435 |
リース資産(純額) | 1,690 | 2,348 |
その他 | 8,824 | 9,336 |
減価償却累計額 | -6,289 | -6,637 |
その他(純額) | 2,535 | 2,699 |
有形固定資産合計 | 12,871 | 14,189 |
無形固定資産 | | |
のれん | 7,027 | 7,070 |
顧客関連資産 | 7,743 | 6,585 |
その他 | 6,205 | 5,532 |
無形固定資産合計 | 20,977 | 19,188 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,344 | 1,397 |
長期貸付金 | 784 | 400 |
繰延税金資産 | 77 | 97 |
退職給付に係る資産 | 6 | 3 |
敷金及び保証金 | 3,484 | 4,032 |
その他 | 577 | 633 |
貸倒引当金 | -513 | -447 |
投資その他の資産合計 | 5,762 | 6,116 |
固定資産計 | 39,611 | 39,495 |
資産の部合計 | 72,448 | 67,487 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,437 | 1,289 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,232 | 1,232 |
リース債務 | 395 | 847 |
未払金 | 1,908 | 1,999 |
未払法人税等 | 602 | 115 |
繰延税金負債 | 7 | 6 |
前受金 | 2,313 | 2,475 |
賞与引当金 | 1,124 | 1,122 |
商品保証引当金 | 117 | 124 |
返品調整引当金 | 152 | 105 |
店舗閉鎖損失引当金 | 10 | 1 |
資産除去債務 | 8 | 9 |
その他 | 3,187 | 2,688 |
流動負債計 | 12,496 | 12,018 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 10,045 | 10,035 |
長期借入金 | 2,768 | 1,536 |
リース債務 | 1,308 | 1,497 |
繰延税金負債 | 4,712 | 2,155 |
退職給付に係る負債 | 1,957 | 1,397 |
資産除去債務 | 1,477 | 1,608 |
その他 | 539 | 928 |
固定負債計 | 22,809 | 19,158 |
負債の部合計 | 35,306 | 31,177 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,944 | 12,944 |
資本剰余金 | 13,157 | 13,157 |
利益剰余金 | 17,378 | 15,876 |
自己株式 | -4,282 | -4,353 |
株主資本合計 | 39,198 | 37,624 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 43 | 14 |
為替換算調整勘定 | -2,164 | -1,496 |
退職給付に係る調整累計額 | -206 | -283 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,327 | -1,765 |
新株予約権 | 270 | 448 |
少数株主持分 | 1 | 2 |
純資産の部合計 | 37,142 | 36,309 |
負債・純資産合計 | 72,448 | 67,487 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,361 | 8,400 |
受取手形 | 867 | 705 |
売掛金 | 3,902 | 3,502 |
商品 | 2,657 | 2,561 |
貯蔵品 | 432 | 425 |
前払費用 | 448 | 470 |
繰延税金資産 | 1,483 | 569 |
その他 | 363 | 740 |
貸倒引当金 | -2 | -1 |
流動資産計 | 20,515 | 17,374 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,794 | 2,860 |
構築物 | 40 | 35 |
機械及び装置 | 4 | 4 |
車両及び運搬具(純額) | - | 0 |
工具器具・備品(純額) | 394 | 611 |
土地 | 3,508 | 3,508 |
リース資産 | 1,681 | 2,340 |
建設仮勘定 | 248 | 3 |
有形固定資産合計 | 8,673 | 9,365 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 0 | 0 |
借地権 | 1,240 | 1,275 |
商標権 | 16 | 14 |
ソフトウエア | 773 | 727 |
その他 | 61 | 61 |
無形固定資産合計 | 2,092 | 2,079 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 369 | 526 |
関係会社株式 | 5,039 | 5,319 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 400 | 400 |
関係会社長期貸付金 | 24,134 | 23,588 |
長期前払費用 | 50 | 143 |
繰延税金資産 | 74 | 54 |
敷金及び保証金 | 3,180 | 3,671 |
その他 | 279 | 46 |
貸倒引当金 | -783 | -1,002 |
投資その他の資産合計 | 32,746 | 32,749 |
固定資産計 | 43,512 | 44,195 |
資産の部合計 | 64,027 | 61,569 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 302 | 273 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,232 | 1,232 |
リース債務 | 390 | 846 |
未払金 | 1,734 | 1,856 |
未払費用 | 564 | 558 |
未払法人税等 | 470 | 52 |
前受金 | 1,187 | 1,274 |
預り金 | 70 | 524 |
前受収益 | 7 | 0 |
賞与引当金 | 983 | 959 |
商品保証引当金 | 117 | 124 |
返品調整引当金 | 152 | 105 |
店舗閉鎖損失引当金 | 10 | 1 |
資産除去債務 | 8 | 9 |
その他 | 573 | 165 |
流動負債計 | 7,804 | 7,985 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 10,045 | 10,035 |
長期借入金 | 2,768 | 1,536 |
リース債務 | 1,307 | 1,497 |
退職給付引当金 | 1,303 | 640 |
資産除去債務 | 1,477 | 1,608 |
その他 | 136 | 136 |
固定負債計 | 17,038 | 15,454 |
負債の部合計 | 24,842 | 23,439 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,944 | 12,944 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 13,157 | 13,157 |
資本剰余金合計 | 13,157 | 13,157 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,022 | 1,022 |
その他利益剰余金 | | |
建物圧縮積立金 | 0 | 0 |
繰越利益剰余金 | 16,035 | 14,903 |
利益剰余金合計 | 17,057 | 15,925 |
自己株式 | -4,288 | -4,360 |
株主資本合計 | 38,870 | 37,666 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 43 | 14 |
その他の包括利益累計額合計 | 43 | 14 |
新株予約権 | 270 | 448 |
純資産の部合計 | 39,185 | 38,129 |
負債・純資産合計 | 64,027 | 61,569 |