フルサト工業(8087)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 83,103,980 | 53,776,056 |
| 売上原価 | 69,971,230 | 46,101,383 |
| 売上総利益 | 13,132,749 | 7,674,672 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,075,402 | 834,622 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,794 | 8,957 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,095 | 6,800 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 15,133 | 5,899 |
| 給料手当及び賞与 | 3,848,223 | 3,712,960 |
| 賞与引当金繰入額 | 437,802 | 362,642 |
| 退職給付引当金繰入額 | 226,955 | 239,241 |
| その他 | 3,714,353 | 3,284,071 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 9,340,760 | 8,455,195 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,791,989 | -780,522 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,596 | 4,964 |
| 受取配当金 | 56,937 | 34,888 |
| 仕入割引 | 514,465 | 322,107 |
| 受取賃貸料 | 56,121 | 55,886 |
| その他 | 33,150 | 28,928 |
| 営業外収益合計 | 668,271 | 446,774 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19,835 | 6,904 |
| 手形売却損 | 11,243 | 2,004 |
| 売上割引 | 217,732 | 155,478 |
| 賃貸収入原価 | 12,607 | 16,123 |
| その他 | 5,405 | 6,723 |
| 営業外費用合計 | 266,823 | 187,235 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,193,436 | -520,983 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 27,573 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | 13,051 |
| その他 | 1,500 | - |
| 特別利益合計 | 29,073 | 13,051 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 25,982 | - |
| 投資有価証券評価損 | 799,515 | - |
| 会員権評価損 | 5,616 | 1,020 |
| のれん償却額 | - | 854,600 |
| 役員退職慰労金 | 107,008 | - |
| 特別損失合計 | 938,123 | 855,620 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,284,387 | -1,363,553 |
| 法人税 | 1,352,024 | 84,449 |
| 法人税等調整額 | 199,631 | -40,413 |
| 法人税等合計 | 1,551,655 | 44,036 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,732,731 | -1,407,589 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 21,974,233 | 14,446,004 |
| 製品売上高 | 6,753,648 | 4,209,219 |
| 売上高合計 | 28,727,881 | 18,655,224 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,431,544 | 1,336,493 |
| 当期商品仕入高 | 16,660,806 | 10,863,987 |
| 合計 | 18,092,350 | 12,200,481 |
| 商品期末たな卸高 | 1,336,493 | 929,935 |
| 商品売上原価 | 16,755,857 | 11,270,546 |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 207,939 | 234,737 |
| 当期製品製造原価 | 4,716,894 | 3,500,548 |
| 合計 | 4,924,833 | 3,735,285 |
| 製品期末たな卸高 | 234,737 | 145,204 |
| 製品売上原価 | 4,690,096 | 3,590,081 |
| 売上原価合計 | 21,445,953 | 14,860,627 |
| 売上総利益 | 7,281,928 | 3,794,597 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 814,712 | 615,078 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,794 | 4,608 |
| 役員報酬 | 93,846 | 79,065 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,161 | - |
| 役員賞与引当金繰入額 | 4,643 | - |
| 給料手当及び賞与 | 1,735,449 | 1,661,779 |
| 賞与引当金繰入額 | 196,016 | 157,050 |
| 退職給付引当金繰入額 | 90,040 | 109,885 |
| 福利厚生費 | 288,220 | 275,274 |
| 賃借料 | 257,020 | 261,284 |
| 減価償却費 | 145,093 | 126,451 |
| 支払手数料 | 243,694 | 237,055 |
| その他 | 578,092 | 489,858 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,455,785 | 4,017,393 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,826,142 | -222,795 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,173 | 871 |
| 受取配当金 | 37,176 | 26,909 |
| 仕入割引 | 49,230 | 29,534 |
| 受取賃貸料 | 213,373 | 213,985 |
| 雑収入 | 48,511 | 30,999 |
| 営業外収益合計 | 354,465 | 302,299 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,745 | 6,882 |
| 賃貸収入原価 | 87,815 | 91,131 |
| 雑損失 | 13,185 | 11,790 |
| 営業外費用合計 | 117,746 | 109,804 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,062,861 | -30,300 |
| 特別利益 | ||
| 退職給付制度改定益 | - | 7,707 |
| 特別利益合計 | - | 7,707 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 25,982 | - |
| 投資有価証券評価損 | 325,687 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 1,587,674 |
| 役員退職慰労金 | 107,008 | - |
| 特別損失合計 | 458,678 | 1,587,674 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,604,183 | -1,610,267 |
| 法人税 | 785,828 | 52,092 |
| 法人税等調整額 | 300,483 | -3,356 |
| 法人税等合計 | 1,086,311 | 48,735 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,517,872 | -1,659,002 |