テンアライド(8207)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,733,955 | 19,409,332 |
| 売上原価 | 5,852,826 | 5,577,266 |
| 売上総利益 | 13,881,129 | 13,832,065 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 6,990,750 | 7,014,038 |
| 退職給付費用 | 201,360 | 186,983 |
| 減価償却費 | 890,028 | 939,254 |
| 地代家賃 | 2,669,679 | 2,634,539 |
| 事業税 | 55,780 | 52,609 |
| 事業所税 | 26,062 | 25,472 |
| 研究開発費 | 32,576 | 24,087 |
| その他 | 2,923,502 | 2,934,926 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,789,740 | 13,811,913 |
| 営業利益 | 91,389 | 20,152 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,153 | 7,121 |
| 受取配当金 | 3,249 | 3,526 |
| 受取家賃 | 7,062 | 9,147 |
| 固定資産受贈益 | 5,327 | 16,761 |
| 雑収入 | 28,856 | 30,849 |
| 営業外収益合計 | 52,648 | 67,407 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 46,016 | 34,063 |
| 社債発行費 | - | 6,520 |
| 雑損失 | 14,690 | 22,798 |
| 営業外費用合計 | 60,707 | 63,382 |
| 経常利益 | 83,330 | 24,178 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | 174,010 | 95,044 |
| 固定資産売却益 | 11,577 | - |
| その他 | 13,138 | - |
| 特別利益合計 | 198,726 | 95,044 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 13,348 | 45,286 |
| 店舗閉鎖損失 | 57,320 | 1,025 |
| リニューアル諸費用 | 9,395 | 21,766 |
| 減損損失 | 42,518 | 61,810 |
| その他 | 5,507 | 29,315 |
| 特別損失合計 | 128,090 | 159,203 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 153,966 | -39,980 |
| 法人税 | 76,932 | 70,024 |
| 法人税等合計 | 76,932 | 70,024 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 77,034 | -110,005 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 7,610,390 | 7,769,964 |
| 製品売上高 | 11,943,004 | 11,468,815 |
| 売上高合計 | 19,553,395 | 19,238,779 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 69,042 | 58,311 |
| 当期商品仕入高 | 2,078,686 | 2,046,528 |
| 合計 | 2,147,728 | 2,104,840 |
| 商品期末たな卸高 | 58,311 | 57,234 |
| 商品売上原価 | 2,089,416 | 2,047,606 |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 148,888 | 181,290 |
| 当期製品製造原価 | 953,268 | 805,350 |
| 当期製品仕入高 | 2,843,088 | 2,678,329 |
| 合計 | 3,945,244 | 3,664,970 |
| 製品期末たな卸高 | 181,290 | 128,468 |
| 製品売上原価 | 3,763,954 | 3,536,501 |
| 売上原価合計 | 5,853,371 | 5,584,108 |
| 売上総利益 | 13,700,023 | 13,654,671 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 63,921 | 64,513 |
| 給料及び手当 | 1,903,254 | 1,971,104 |
| 雑給 | 3,649,493 | 3,657,679 |
| 賞与及び手当 | 334,763 | 302,603 |
| 退職給付費用 | 200,338 | 186,108 |
| 福利厚生費 | 514,501 | 556,850 |
| 求人教育費 | 183,935 | 127,489 |
| 旅費及び交通費 | 261,306 | 256,509 |
| 広告宣伝費 | 76,951 | 106,021 |
| 運搬費 | 225,081 | 211,051 |
| 減価償却費 | 882,672 | 933,282 |
| 修繕費 | 220,284 | 218,533 |
| 備品費 | 40,434 | 40,473 |
| 消耗品費 | 477,963 | 475,537 |
| 水道光熱費 | 1,034,254 | 1,052,259 |
| 支払手数料 | 184,100 | 212,225 |
| 通信費 | 66,952 | 66,696 |
| 衛生費 | 184,213 | 204,629 |
| 賃借料 | 71,240 | 11,924 |
| 地代家賃 | 2,651,570 | 2,619,574 |
| 保険料 | 18,376 | 17,233 |
| 租税公課 | 88,189 | 71,690 |
| 事業税 | 55,780 | 52,609 |
| 事業所税 | 26,062 | 25,472 |
| 研究開発費 | 32,484 | 24,016 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 452 |
| その他 | 197,081 | 211,641 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,645,209 | 13,678,184 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 54,814 | -23,513 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11,215 | 9,969 |
| 受取配当金 | 3,249 | 3,526 |
| 受取賃貸料 | 7,062 | 9,147 |
| 固定資産受贈益 | 5,327 | 16,761 |
| 業務受託料 | 16,710 | 21,944 |
| 雑収入 | 31,599 | 26,192 |
| 営業外収益合計 | 75,164 | 87,543 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 42,274 | 32,797 |
| 社債利息 | 3,738 | 1,265 |
| 社債発行費 | - | 6,520 |
| 雑損失 | 14,680 | 22,630 |
| 営業外費用合計 | 60,694 | 63,215 |
| 経常利益 | 69,284 | 815 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | 174,010 | 95,044 |
| その他 | 24,715 | - |
| 特別利益合計 | 198,726 | 95,044 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 13,348 | 45,275 |
| 店舗閉鎖損失 | 57,320 | 1,025 |
| 減損損失 | 42,518 | 61,810 |
| リニューアル諸費用 | 9,395 | 21,766 |
| その他 | 5,507 | 29,315 |
| 特別損失合計 | 128,090 | 159,192 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 139,920 | -63,332 |
| 法人税 | 62,393 | 60,111 |
| 法人税等合計 | 62,393 | 60,111 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 77,527 | -123,444 |