松屋フーズ HD(9887)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 83,947,941 | 89,039,270 |
| 売上原価 | 27,527,633 | 28,229,544 |
| 売上総利益 | 56,420,308 | 60,809,725 |
| 販売費及び一般管理費 | 52,734,449 | 55,978,232 |
| 全事業営業利益 | 3,685,858 | 4,831,493 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 32,368 | 27,538 |
| 受取配当金 | 1,227 | 1,227 |
| 受取賃貸料 | 270,073 | 265,884 |
| 協賛金収入 | 35,073 | 129,453 |
| その他 | 156,165 | 177,007 |
| 営業外収益計 | 494,907 | 601,111 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 119,297 | 84,351 |
| 賃貸費用 | 225,056 | 237,193 |
| その他 | 65,367 | 47,609 |
| 営業外費用計 | 409,721 | 369,154 |
| 当期経常利益 | 3,771,043 | 5,063,450 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,192 | 685 |
| 固定資産受贈益 | 24,780 | - |
| 受取保険金 | 9,809 | - |
| 収用補償金 | - | 14,328 |
| 受取補償金 | 7,528 | 4,546 |
| その他 | - | 977 |
| 特別利益計 | 43,309 | 20,537 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 5,005 | 16,720 |
| 固定資産除却損 | 19,052 | 28,344 |
| 店舗閉鎖損失 | 53,809 | 41,035 |
| 減損損失 | 448,558 | 145,102 |
| 和解金 | 23,448 | 27,531 |
| その他 | - | 4,334 |
| 特別損失計 | 549,874 | 263,069 |
| 税引前当年度純利益 | 3,264,478 | 4,820,918 |
| 法人税 | 1,687,226 | 1,910,308 |
| 法人税等調整額 | -42,118 | 73,719 |
| 法人税等合計 | 1,645,107 | 1,984,027 |
| 四半期純利益 | 1,619,371 | 2,836,890 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,619,371 | 2,836,890 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 83,329,324 | 88,511,375 |
| 売上原価 | ||
| 期首製品原材料たな卸高 | 824,009 | 977,499 |
| 当期製品製造原価 | 18,530,300 | 18,793,935 |
| 当期原材料仕入高 | 9,092,624 | 9,704,229 |
| 合計 | 28,446,935 | 29,475,664 |
| 他勘定振替高 | 94,928 | 113,744 |
| 期末製品原材料たな卸高 | 977,499 | 1,254,206 |
| 売上原価合計 | 27,374,507 | 28,107,714 |
| 売上総利益 | 55,954,816 | 60,403,661 |
| 販売費及び一般管理費 | 52,353,965 | 55,629,843 |
| 全事業営業利益 | 3,600,851 | 4,773,817 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 32,582 | 27,353 |
| 受取配当金 | 61,227 | 61,227 |
| 受取賃貸料 | 299,611 | 295,562 |
| 協賛金収入 | 35,073 | 129,453 |
| その他 | 153,134 | 168,894 |
| 営業外収益計 | 581,628 | 682,490 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 117,240 | 82,498 |
| 賃貸費用 | 228,549 | 240,213 |
| その他 | 65,635 | 50,205 |
| 営業外費用計 | 411,425 | 372,917 |
| 当期経常利益 | 3,771,054 | 5,083,390 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 852 | 673 |
| 固定資産受贈益 | 24,780 | - |
| 収用補償金 | - | 13,315 |
| 受取補償金 | - | 4,546 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | - | 24,206 |
| 特別利益計 | 25,632 | 42,741 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 6,116 | 17,739 |
| 固定資産除却損 | 19,278 | 28,507 |
| 店舗閉鎖損失 | 60,015 | 46,510 |
| 減損損失 | 394,877 | 62,175 |
| 関係会社株式評価損 | 373,410 | 239,282 |
| 和解金 | 2,200 | 1,570 |
| その他 | 24,206 | - |
| 特別損失計 | 880,104 | 395,784 |
| 税引前当年度純利益 | 2,916,582 | 4,730,347 |
| 法人税 | 1,656,540 | 1,877,683 |
| 法人税等調整額 | -59,393 | 61,266 |
| 法人税等合計 | 1,597,147 | 1,938,949 |
| 四半期純利益 | 1,319,435 | 2,791,397 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 288,840 | 285,785 |
| 給料及び手当 | 4,865,777 | 4,942,515 |
| 賞与引当金繰入額 | 862,929 | 909,842 |
| 退職給付費用 | 535,759 | 578,402 |
| 雑給 | 19,512,665 | 21,212,425 |
| 水道光熱費 | 4,422,865 | 4,084,366 |
| 地代家賃 | 8,426,742 | 8,679,935 |
| 減価償却費 | 2,494,456 | 2,543,690 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 6,181 | 6,059 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 246,720 | 262,488 |
| 給料及び手当 | 4,557,858 | 4,651,219 |
| 賞与引当金繰入額 | 815,332 | 863,843 |
| 退職給付費用 | 535,101 | 578,046 |
| 雑給 | 19,302,208 | 20,996,458 |
| 水道光熱費 | 4,354,957 | 4,018,745 |
| 地代家賃 | 8,288,686 | 8,551,671 |
| 減価償却費 | 2,535,109 | 2,569,345 |