松屋フーズ HD(9887)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 93,006,081 | 98,158,634 |
| 売上原価 | 30,285,223 | 32,227,265 |
| 売上総利益 | 62,720,858 | 65,931,369 |
| 販売費及び一般管理費 | 58,601,328 | 62,046,437 |
| 全事業営業利益 | 4,119,529 | 3,884,931 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 24,241 | 22,690 |
| 受取配当金 | 10,434 | 1,587 |
| 受取賃貸料 | 250,932 | 253,908 |
| 協賛金収入 | 128,742 | 125,726 |
| その他 | 175,306 | 199,587 |
| 営業外収益計 | 589,657 | 603,500 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 57,358 | 43,061 |
| 賃貸費用 | 228,180 | 222,741 |
| その他 | 48,422 | 39,732 |
| 営業外費用計 | 333,961 | 305,534 |
| 当期経常利益 | 4,375,225 | 4,182,897 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 51 | 71 |
| 固定資産受贈益 | 1,714 | - |
| 収用補償金 | 5,843 | 29,072 |
| 受取補償金 | 283 | 25,000 |
| その他 | - | 7,778 |
| 特別利益計 | 7,892 | 61,922 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,875 | 2,765 |
| 固定資産除却損 | 11,633 | 14,832 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,278 | 1,586 |
| 減損損失 | 259,845 | 570,295 |
| 和解金 | 1,034 | 50 |
| その他 | 1,094 | 887 |
| 特別損失計 | 289,762 | 590,417 |
| 税引前当年度純利益 | 4,093,356 | 3,654,401 |
| 法人税 | 1,616,387 | 1,630,084 |
| 法人税等調整額 | 96,116 | -173,326 |
| 法人税等合計 | 1,712,503 | 1,456,757 |
| 四半期純利益 | 2,380,852 | 2,197,643 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,380,852 | 2,197,643 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 92,289,662 | 47,162,042 |
| 営業収益 | - | 1,643,963 |
| 売上高及び営業収益合計 | 92,289,662 | 48,806,006 |
| 売上原価 | ||
| 期首製品原材料たな卸高 | 1,254,206 | 1,361,800 |
| 当期製品製造原価 | 20,267,414 | 11,919,709 |
| 当期原材料仕入高 | 10,051,726 | 5,001,811 |
| 合計 | 31,573,346 | 18,283,321 |
| 他勘定振替高 | 113,062 | 2,772,134 |
| 期末製品原材料たな卸高 | 1,361,800 | - |
| 売上原価合計 | 30,098,483 | 15,511,187 |
| 売上総利益 | 62,191,179 | 33,294,819 |
| 販売費及び一般管理費 | 58,157,843 | 30,192,776 |
| 営業費用 | - | 1,181,457 |
| 販売費及び一般管理費並びに営業費用合計 | 58,157,843 | 31,374,233 |
| 全事業営業利益 | 4,033,335 | 1,920,585 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 24,009 | 20,288 |
| 受取配当金 | 130,434 | 21,587 |
| 受取賃貸料 | 280,350 | 150,456 |
| 協賛金収入 | 128,742 | 62,749 |
| その他 | 168,668 | 96,563 |
| 営業外収益計 | 732,205 | 351,644 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 55,551 | 40,899 |
| 賃貸費用 | 230,976 | 111,839 |
| その他 | 49,998 | 20,950 |
| 営業外費用計 | 336,526 | 173,689 |
| 当期経常利益 | 4,429,014 | 2,098,540 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 1,714 | - |
| 収用補償金 | 5,843 | - |
| 受取補償金 | 283 | 25,000 |
| その他 | - | 486 |
| 特別利益計 | 7,841 | 25,486 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 2,569 | 1,218 |
| 固定資産除却損 | 11,802 | 10,921 |
| 店舗閉鎖損失 | 16,068 | 2,202 |
| 減損損失 | 253,604 | 134,690 |
| 関係会社株式評価損 | 86,308 | 144,326 |
| 和解金 | 1,034 | 50 |
| その他 | 1,094 | - |
| 特別損失計 | 372,482 | 293,410 |
| 税引前当年度純利益 | 4,064,374 | 1,830,616 |
| 法人税 | 1,576,926 | 734,795 |
| 法人税等調整額 | 83,331 | 134,091 |
| 法人税等合計 | 1,660,258 | 868,886 |
| 四半期純利益 | 2,404,115 | 961,729 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 265,693 | 236,898 |
| 給料及び手当 | 5,287,728 | 5,574,321 |
| 賞与引当金繰入額 | 837,292 | 842,956 |
| 退職給付費用 | 615,921 | 402,415 |
| 雑給 | 22,161,370 | 22,811,001 |
| 水道光熱費 | 4,506,823 | 4,772,257 |
| 地代家賃 | 8,981,735 | 9,413,784 |
| 減価償却費 | 2,628,293 | 2,897,713 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 5,843 | 7,363 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 227,719 | 190,947 |
| 給料及び手当 | 4,965,364 | 2,737,809 |
| 賞与引当金繰入額 | 791,566 | 45,936 |
| 退職給付費用 | 609,986 | 232,171 |
| 雑給 | 21,914,707 | 11,053,277 |
| 水道光熱費 | 4,438,657 | 2,317,137 |
| 地代家賃 | 8,832,549 | 4,551,183 |
| 減価償却費 | 2,637,282 | 1,382,218 |