有価証券報告書-第32期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月27日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,903 | 871 |
加盟店貸勘定 | 1,017 | 1,047 |
商品 | 336 | 305 |
貯蔵品 | 6 | 8 |
繰延税金資産 | 190 | 198 |
前払費用 | 457 | 423 |
未収入金 | 806 | 1,057 |
その他 | 148 | 124 |
貸倒引当金 | -11 | -4 |
流動資産合計 | 4,856 | 4,031 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,705 | 7,580 |
減価償却累計額 | -5,411 | -5,399 |
建物及び構築物(純額) | 2,293 | 2,181 |
工具 | 72 | 66 |
減価償却累計額 | -66 | -57 |
工具 | 5 | 9 |
土地 | 872 | 872 |
リース資産 | 1,298 | 2,067 |
減価償却累計額 | -392 | -697 |
リース資産(純額) | 905 | 1,370 |
建設仮勘定 | 0 | 2 |
有形固定資産合計 | 4,077 | 4,436 |
無形固定資産 | | |
のれん | 7 | - |
ソフトウエア | 756 | 492 |
その他 | 60 | 60 |
無形固定資産合計 | 824 | 553 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 62 | 60 |
長期前払費用 | 14 | 11 |
敷金及び保証金 | 6,948 | 6,606 |
繰延税金資産 | 403 | 391 |
その他 | 38 | 27 |
貸倒引当金 | -23 | -20 |
投資その他の資産合計 | 7,444 | 7,078 |
固定資産合計 | 12,346 | 12,067 |
資産合計 | 17,202 | 16,099 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 494 | 438 |
加盟店買掛金 | 4,103 | 3,604 |
加盟店借勘定 | 32 | 17 |
リース債務 | 233 | 399 |
未払金 | 852 | 861 |
加盟店未払金 | 72 | 69 |
未払法人税等 | 263 | 33 |
未払消費税等 | 54 | 2 |
預り金 | 2,478 | 2,428 |
賞与引当金 | 293 | 232 |
その他 | 47 | 41 |
流動負債合計 | 8,926 | 8,129 |
固定負債 | | |
リース債務 | 740 | 1,082 |
役員退職慰労引当金 | 23 | 23 |
資産除去債務 | 933 | 892 |
長期預り保証金 | 780 | 759 |
その他 | 3 | 0 |
固定負債合計 | 2,481 | 2,757 |
負債合計 | 11,407 | 10,887 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,396 | 1,396 |
資本剰余金 | 1,645 | 1,645 |
利益剰余金 | 2,680 | 2,095 |
自己株式 | -86 | -86 |
株主資本合計 | 5,636 | 5,051 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10 | 8 |
その他の包括利益累計額合計 | 10 | 8 |
少数株主持分 | 149 | 152 |
純資産合計 | 5,795 | 5,212 |
負債純資産合計 | 17,202 | 16,099 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,557 | 519 |
加盟店貸勘定 | 1,017 | 1,047 |
商品 | 336 | 305 |
貯蔵品 | 6 | 8 |
前払費用 | 456 | 423 |
繰延税金資産 | 186 | 194 |
未収入金 | 810 | 1,061 |
立替金 | 130 | 111 |
その他 | 17 | 12 |
貸倒引当金 | -11 | -4 |
流動資産合計 | 4,509 | 3,680 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,250 | 7,156 |
減価償却累計額 | -5,028 | -5,030 |
建物(純額) | 2,221 | 2,126 |
構築物 | 455 | 424 |
減価償却累計額 | -383 | -369 |
構築物(純額) | 71 | 54 |
工具 | 72 | 66 |
減価償却累計額 | -66 | -57 |
工具 | 5 | 9 |
土地 | 872 | 872 |
リース資産 | 1,298 | 2,067 |
減価償却累計額 | -392 | -697 |
リース資産(純額) | 905 | 1,370 |
建設仮勘定 | 0 | 2 |
有形固定資産合計 | 4,077 | 4,436 |
無形固定資産 | | |
のれん | 7 | - |
ソフトウエア | 756 | 492 |
その他 | 60 | 60 |
無形固定資産合計 | 824 | 553 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 62 | 60 |
関係会社株式 | 110 | 110 |
出資金 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 14 | 11 |
繰延税金資産 | 403 | 391 |
敷金及び保証金 | 6,948 | 6,606 |
その他 | 38 | 27 |
貸倒引当金 | -23 | -20 |
投資その他の資産合計 | 7,553 | 7,187 |
固定資産合計 | 12,455 | 12,177 |
資産合計 | 16,964 | 15,857 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 494 | 438 |
加盟店買掛金 | 4,103 | 3,604 |
加盟店借勘定 | 32 | 17 |
リース債務 | 233 | 399 |
未払金 | 852 | 861 |
加盟店未払金 | 72 | 69 |
未払法人税等 | 258 | 30 |
未払消費税等 | 52 | - |
預り金 | 2,478 | 2,428 |
賞与引当金 | 285 | 225 |
その他 | 46 | 40 |
流動負債合計 | 8,909 | 8,115 |
固定負債 | | |
リース債務 | 740 | 1,082 |
役員退職慰労引当金 | 23 | 23 |
資産除去債務 | 933 | 892 |
長期預り保証金 | 780 | 759 |
その他 | 3 | 0 |
固定負債合計 | 2,481 | 2,757 |
負債合計 | 11,391 | 10,872 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,396 | 1,396 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,645 | 1,645 |
資本剰余金合計 | 1,645 | 1,645 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 91 | 91 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,700 | 2,700 |
繰越利益剰余金 | -183 | -771 |
利益剰余金合計 | 2,608 | 2,019 |
自己株式 | -86 | -86 |
株主資本合計 | 5,563 | 4,975 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10 | 8 |
その他の包括利益累計額合計 | 10 | 8 |
純資産合計 | 5,573 | 4,984 |
負債純資産合計 | 16,964 | 15,857 |