四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 6,541,055 | 6,764,262 | |||||||||
| 売上原価 | 3,005,955 | 3,209,556 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,535,100 | 3,554,706 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 販売促進費 | 204,620 | 220,051 | |||||||||
| 役員報酬 | 102,750 | 99,960 | |||||||||
| 給料及び手当 | 1,136,859 | 1,228,713 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 70,182 | 77,797 | |||||||||
| 退職給付費用 | 30,539 | 31,752 | |||||||||
| 福利厚生費 | 201,373 | 210,636 | |||||||||
| 水道光熱費 | 112,672 | 123,152 | |||||||||
| 消耗品費 | 108,517 | 111,116 | |||||||||
| 修繕費 | 104,408 | 96,966 | |||||||||
| 衛生費 | 119,868 | 121,719 | |||||||||
| 租税公課 | 71,813 | 69,899 | |||||||||
| 賃借料 | 370,762 | 404,929 | |||||||||
| 減価償却費 | 176,508 | 201,982 | |||||||||
| その他 | 492,280 | 551,178 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,303,156 | 3,549,854 | |||||||||
| 営業利益 | 231,944 | 4,852 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,555 | 2,545 | |||||||||
| 受取配当金 | 607 | 712 | |||||||||
| 受取手数料 | 14,432 | - | |||||||||
| 受取保険金 | 2,656 | 279 | |||||||||
| その他 | 2,776 | 1,021 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 23,029 | 4,559 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 15,564 | 15,007 | |||||||||
| その他 | 12,429 | 11,902 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 27,994 | 26,910 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 226,978 | △17,498 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | 35 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 35 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 1,619 | 6,428 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 297 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,619 | 6,725 | |||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 225,359 | △24,189 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 78,600 | 23,976 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △5,136 | △21,852 | |||||||||
| 法人税等合計 | 73,464 | 2,124 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 151,895 | △26,314 | |||||||||