有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 133,708 | 142,795 |
| 製品売上高 | 18,553 | 20,142 |
| 売上高合計 | 152,262 | 162,937 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 0 | 1 |
| 期首製品及び制作品たな卸高 | 169 | 133 |
| 当期商品仕入高 | 127,187 | 136,285 |
| 当期製品及び制作品製造原価 | 12,748 | 14,408 |
| 合計 | 140,104 | 150,829 |
| 商品期末たな卸高 | 1 | 22 |
| 期末製品及び制作品たな卸高 | 133 | 111 |
| 売上原価合計 | 139,969 | 150,694 |
| 売上総利益 | 12,293 | 12,242 |
| 返品調整引当金戻入額 | 431 | 475 |
| 返品調整引当金繰入額 | 475 | 562 |
| 差引売上総利益 | 12,249 | 12,155 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 96 | 100 |
| 宣伝販促費 | 672 | 833 |
| 販売手数料 | 1,961 | 2,112 |
| 貸倒引当金繰入額 | △9 | 86 |
| 役員報酬 | 257 | 240 |
| 給料手当及び賞与 | 3,069 | 3,169 |
| 賞与引当金繰入額 | 280 | - |
| 退職給付費用 | 119 | 110 |
| 福利厚生費 | 538 | 512 |
| 交際費 | 210 | 226 |
| 旅費及び交通費 | 218 | 185 |
| 通信費 | 71 | 72 |
| 水道光熱費 | 25 | 30 |
| 消耗品費 | 99 | 99 |
| 賃借料 | 618 | 611 |
| 支払手数料 | 748 | 801 |
| 業務委託費 | 939 | 1,386 |
| 減価償却費 | 88 | 90 |
| その他 | 395 | 397 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,401 | 11,069 |
| 営業利益 | 1,847 | 1,086 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 1 |
| 有価証券利息 | 0 | - |
| 受取配当金 | 8 | 9 |
| 諸債務整理益 | 22 | 2 |
| 受取保険金 | 7 | 0 |
| その他 | 2 | 2 |
| 営業外収益合計 | 41 | 16 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7 | 3 |
| 貸倒引当金繰入額 | 54 | - |
| リース解約損 | 5 | - |
| 自己株式取得費用 | 0 | - |
| 支払手数料 | - | 53 |
| その他 | 0 | 2 |
| 営業外費用合計 | 67 | 59 |
| 経常利益 | 1,820 | 1,043 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | ※1 8 |
| 投資有価証券売却益 | 23 | - |
| 特別利益合計 | 23 | 8 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 295 | - |
| 情報セキュリティ対応費 | 216 | - |
| 特別損失合計 | 511 | - |
| 税引前当期純利益 | 1,332 | 1,052 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 446 | 199 |
| 法人税等調整額 | △41 | 233 |
| 法人税等合計 | 405 | 433 |
| 当期純利益 | 927 | 618 |