有価証券報告書-第32期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,431 | 6,384 |
| 受取手形及び売掛金 | 78 | 239 |
| 商品及び製品 | 4,175 | 5,710 |
| 仕掛品 | 214 | 238 |
| 原材料及び貯蔵品 | 373 | 373 |
| 繰延税金資産 | 342 | 320 |
| その他 | 2,991 | 3,100 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 13,606 | 16,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 36,596 | 42,742 |
| 減価償却累計額 | △15,616 | △18,265 |
| 建物及び構築物(純額) | 20,979 | 24,477 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,409 | 1,795 |
| 減価償却累計額 | △399 | △731 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,010 | 1,063 |
| 工具、器具及び備品 | 6,686 | 8,435 |
| 減価償却累計額 | △2,923 | △4,217 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,763 | 4,217 |
| 土地 | 6,336 | 6,915 |
| リース資産 | 1,434 | 990 |
| 減価償却累計額 | △696 | △390 |
| リース資産(純額) | 737 | 600 |
| 建設仮勘定 | 512 | 2,050 |
| その他 | 213 | 962 |
| 減価償却累計額 | △1 | △128 |
| その他(純額) | 212 | 834 |
| 有形固定資産合計 | 33,553 | 40,159 |
| 無形固定資産 | 184 | 176 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 467 | 350 |
| 長期貸付金 | 27 | 26 |
| 建設協力金 | 1,735 | 1,735 |
| 繰延税金資産 | 1,704 | 1,963 |
| 差入保証金 | 3,598 | 4,038 |
| その他 | 1,715 | 1,664 |
| 貸倒引当金 | △57 | △55 |
| 投資その他の資産合計 | 9,190 | 9,723 |
| 固定資産合計 | 42,928 | 50,059 |
| 資産合計 | 56,535 | 66,427 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (平成30年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 10,169 | 10,700 |
| 短期借入金 | 2,068 | 3,322 |
| リース債務 | 146 | 98 |
| 未払法人税等 | 1,380 | 1,521 |
| 賞与引当金 | 330 | 394 |
| 資産除去債務 | 2 | - |
| その他 | 4,181 | 6,267 |
| 流動負債合計 | 18,280 | 22,305 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,178 | 6,412 |
| リース債務 | 639 | 541 |
| 繰延税金負債 | 129 | 177 |
| 退職給付に係る負債 | 16 | 13 |
| 資産除去債務 | 1,799 | 2,082 |
| その他 | 925 | 1,378 |
| 固定負債合計 | 7,689 | 10,605 |
| 負債合計 | 25,969 | 32,910 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,640 | 1,657 |
| 資本剰余金 | 1,801 | 1,818 |
| 利益剰余金 | 27,305 | 30,236 |
| 自己株式 | △313 | △313 |
| 株主資本合計 | 30,434 | 33,398 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 62 | 30 |
| その他の包括利益累計額合計 | 62 | 30 |
| 新株予約権 | 7 | 16 |
| 非支配株主持分 | 61 | 71 |
| 純資産合計 | 30,565 | 33,516 |
| 負債純資産合計 | 56,535 | 66,427 |