有価証券報告書-第40期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,299,189 | 5,976,212 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 5,389,387 | ※2 5,221,170 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 6,220,025 | ※1 7,691,181 | |||||||||
| 前払費用 | 170,931 | 182,802 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,110 | 160,372 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 1,420,288 | - | |||||||||
| 為替予約 | 233,128 | 66,997 | |||||||||
| 未収消費税等 | 212,582 | 242,718 | |||||||||
| その他 | ※2 851,297 | ※2 874,415 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,809,942 | 20,415,872 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,723,123 | 5,443,252 | |||||||||
| 構築物 | 71,981 | 68,116 | |||||||||
| 機械及び装置 | 71,992 | 79,370 | |||||||||
| 車両運搬具 | 409 | 5,312 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 236,329 | 272,420 | |||||||||
| 土地 | 2,127,209 | 2,123,077 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 123,013 | 46,384 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,354,059 | 8,037,935 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 90,596 | 70,726 | |||||||||
| その他 | 2,485 | 46,276 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 93,081 | 117,003 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 37,731 | 44,082 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,752,047 | 2,352,732 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,451 | ※2 1,785,136 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,044 | 6,048 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 819,346 | 1,803,753 | |||||||||
| 差入保証金 | 6,686,111 | 6,581,976 | |||||||||
| その他 | 244,855 | 239,953 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,636 | △1,785,136 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,543,962 | 11,028,556 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,991,102 | 19,183,495 | |||||||||
| 資産合計 | 39,801,045 | 39,599,367 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 302,623 | 240,839 | |||||||||
| 買掛金 | 325,164 | ※2 411,787 | |||||||||
| 未払金 | ※2 260,600 | ※2 173,495 | |||||||||
| 未払費用 | 524,557 | 515,510 | |||||||||
| 未払法人税等 | 212,327 | 821,268 | |||||||||
| 預り金 | ※2 5,873,272 | ※2 5,581,364 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | ※3 253,950 | |||||||||
| 資産除去債務 | 16,426 | 23,477 | |||||||||
| その他 | 31,539 | 32,274 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,546,511 | 8,053,968 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 320,569 | 322,354 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,212,455 | 1,511,067 | |||||||||
| その他 | 9,763 | 9,811 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,542,787 | 1,843,233 | |||||||||
| 負債合計 | 9,089,299 | 9,897,202 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,566,800 | 3,566,800 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,941,880 | 3,941,880 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 18 | 30 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,941,898 | 3,941,910 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 17,500 | 17,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 22,250,000 | 22,250,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 798,984 | △96,193 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 23,066,484 | 22,171,306 | |||||||||
| 自己株式 | △35,642 | △38,494 | |||||||||
| 株主資本合計 | 30,539,540 | 29,641,522 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,268 | 14,079 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 161,937 | 46,563 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 172,205 | 60,643 | |||||||||
| 純資産合計 | 30,711,746 | 29,702,165 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 39,801,045 | 39,599,367 | |||||||||