ワンダーコーポレーション(3344)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 73,139,625 | 72,117,200 |
| 売上原価 | 48,559,043 | 46,825,892 |
| 売上総利益 | 24,580,582 | 25,291,308 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 894,100 | 908,213 |
| 物流費 | 212,591 | 232,561 |
| 従業員給料及び賞与 | 9,318,405 | 9,582,794 |
| 賞与引当金繰入額 | 150,531 | 202,531 |
| 退職給付費用 | 196,299 | 193,087 |
| 福利厚生費 | 1,238,376 | 1,283,204 |
| 水道光熱費 | 973,317 | 1,037,068 |
| 減価償却費 | 1,281,485 | 1,194,362 |
| 地代家賃 | 5,069,573 | 5,312,871 |
| リース料 | 159,659 | 160,428 |
| 支払手数料 | 2,361,760 | 2,467,030 |
| その他 | 2,242,826 | 2,263,275 |
| 販売費・一般管理費計 | 24,098,928 | 24,837,429 |
| 全事業営業利益 | 481,653 | 453,879 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 30,808 | 29,626 |
| 受取配当金 | 286 | 282 |
| 受取補償金 | - | 53,093 |
| 資産除去債務戻入益 | - | 19,952 |
| その他 | 109,380 | 74,615 |
| 営業外収益計 | 140,475 | 177,570 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 136,656 | 138,410 |
| 新株発行費 | - | 11,586 |
| その他 | 9,910 | 29,629 |
| 営業外費用計 | 146,566 | 179,626 |
| 当期経常利益 | 475,562 | 451,822 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,942 | 1,101 |
| 特別利益計 | 2,942 | 1,101 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 13,818 | 38,887 |
| 減損損失 | 664,898 | 607,585 |
| 事業構造改善費用 | - | 4,855,784 |
| その他 | 186 | 48,896 |
| 特別損失計 | 678,903 | 5,551,153 |
| 税引前当年度純損失(△) | -200,399 | -5,098,229 |
| 法人税 | 168,262 | 245,027 |
| 法人税等調整額 | 30,231 | 21,408 |
| 法人税等合計 | 198,493 | 266,435 |
| 四半期純損失(△) | -398,893 | -5,364,665 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 49,122 | -205,476 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -448,015 | -5,159,188 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 57,787,850 | 56,323,056 |
| 売上原価 | 40,074,442 | 38,050,654 |
| 売上総利益 | 17,713,407 | 18,272,402 |
| 販売費及び一般管理費 | 17,426,495 | 17,936,149 |
| 全事業営業利益 | 286,912 | 336,252 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 37,416 | 35,946 |
| 資産除去債務戻入益 | - | 19,952 |
| その他 | 94,113 | 71,052 |
| 営業外収益計 | 131,530 | 126,951 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 108,664 | 110,365 |
| 新株発行費 | - | 11,586 |
| その他 | 5,711 | 20,572 |
| 営業外費用計 | 114,376 | 142,524 |
| 当期経常利益 | 304,066 | 320,679 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,942 | 1,101 |
| 特別利益計 | 2,942 | 1,101 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 186 | 778 |
| 固定資産除却損 | 8,114 | 8,700 |
| 減損損失 | 620,689 | 549,944 |
| 事業構造改善費用 | - | 4,266,576 |
| その他 | - | 48,117 |
| 特別損失計 | 628,990 | 4,874,117 |
| 税引前当年度純損失(△) | -321,982 | -4,552,337 |
| 法人税 | 112,756 | 153,920 |
| 法人税等調整額 | 13,643 | 8,098 |
| 法人税等合計 | 126,400 | 162,018 |
| 四半期純損失(△) | -448,382 | -4,714,356 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -145,287 | -171,308 |
| 特別損失(事業構造改善費用) | - | 2,794,802 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給与及び賞与 | 6,998,054 | 7,302,288 |
| 賞与引当金繰入額 | 110,260 | 125,599 |
| 退職給付費用 | 172,572 | 168,126 |
| 減価償却費 | 1,078,080 | 992,720 |
| 地代家賃 | 3,692,517 | 3,818,013 |
| 支払手数料 | 1,412,603 | 1,479,146 |