コスモス薬品(3349)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 177,756 |
| 売上原価 | 141,741 |
| 売上総利益 | 36,014 |
| 販売費 及び一般管理費 | |
| 広告宣伝費 | |
| 販売促進費 | |
| 役員報酬 | |
| 給料及び賞与 | |
| 退職給付費用 | |
| 法定福利費 | |
| 福利厚生費 | |
| 水道光熱費 | |
| 消耗品費 | |
| 減価償却費 | |
| 支払リース料 | |
| 地代家賃 | |
| その他の一般管理費 | |
| その他 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | 30,576 |
| 販売費及び一般管理費 | 30,576 |
| 営業利益 | 5,438 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 108 |
| 受取手数料 | 257 |
| 不動産賃貸料 | 273 |
| 協賛金収入 | 92 |
| 固定資産受贈益 | 144 |
| その他 | 230 |
| 営業外収益合計 | 1,105 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 130 |
| 不動産賃貸原価 | 142 |
| その他 | 52 |
| 営業外費用合計 | 324 |
| 経常利益 | 6,219 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 2 |
| 国庫補助金 | - |
| 特別利益合計 | 2 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 3 |
| 固定資産除却損 | 15 |
| たな卸資産評価損 | 866 |
| 賃貸借契約解約損 | 6 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - |
| 減損損失 | 4 |
| 特別損失合計 | 895 |
| 税引前当期純利益 | 5,326 |
| 法人税 | 2,631 |
| 法人税等調整額 | -146 |
| 法人税等合計 | 2,484 |
| 当期純利益 | 2,841 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 177,751 |
| 売上原価 | |
| 商品期首たな卸高 | 14,669 |
| 当期商品仕入高 | 144,331 |
| 合計 | 159,001 |
| 商品他勘定振替高 | 907 |
| 商品期末たな卸高 | 16,355 |
| 商品売上原価 | 141,737 |
| 売上総利益 | 36,013 |
| 販売費 及び一般管理費 | |
| 広告宣伝費 | |
| 販売手数料 | |
| 販売促進費 | |
| 役員報酬 | |
| 給料及び賞与 | |
| 退職給付費用 | |
| 法定福利費 | |
| 福利厚生費 | |
| 水道光熱費 | |
| 消耗品費 | |
| 減価償却費 | |
| 支払リース料 | |
| 地代家賃 | |
| その他の一般管理費 | |
| その他 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | 30,928 |
| 販売費及び一般管理費 | 30,928 |
| 営業利益 | 5,084 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 108 |
| 受取手数料 | 257 |
| 不動産賃貸料 | 273 |
| 協賛金収入 | 92 |
| 固定資産受贈益 | 144 |
| その他 | 223 |
| 営業外収益合計 | 1,099 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 130 |
| 不動産賃貸原価 | 142 |
| その他 | 20 |
| 営業外費用合計 | 293 |
| 経常利益 | 5,890 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 2 |
| 国庫補助金 | - |
| 特別利益合計 | 2 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 3 |
| 固定資産除却損 | 15 |
| たな卸資産評価損 | 866 |
| 賃貸借契約解約損 | 6 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - |
| 減損損失 | 4 |
| 特別損失合計 | 895 |
| 税引前当期純利益 | 4,997 |
| 法人税 | 2,466 |
| 法人税等調整額 | -122 |
| 法人税等合計 | 2,343 |
| 当期純利益 | 2,653 |