四半期報告書-第35期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/12 11:01
【資料】
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【項目】
25項目
(1)【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成30年3月31日)
当第3四半期会計期間
(平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金3,714,9332,532,044
販売用不動産1,213,0525,418,522
仕掛販売用不動産10,365,8538,355,932
原材料及び貯蔵品537660
前渡金34,100173,950
前払費用17,58860,566
短期貸付金50,000-
その他23,823191,418
流動資産合計15,419,88916,733,094
固定資産
有形固定資産
建物697,210684,620
減価償却累計額△110,692△125,115
建物(純額)586,518559,505
構築物36,45136,451
減価償却累計額△19,183△20,467
構築物(純額)17,26815,984
工具、器具及び備品55,56455,564
減価償却累計額△19,749△25,803
工具、器具及び備品(純額)35,81529,761
土地189,603155,689
リース資産-9,510
減価償却累計額-△1,268
リース資産(純額)-8,242
有形固定資産合計829,205769,182
無形固定資産
借地権1,4651,465
ソフトウエア2,5332,600
リース資産-4,930
無形固定資産合計3,9988,996
投資その他の資産
投資有価証券173,66287,002
関係会社株式31,24031,240
出資金15,73017,030
関係会社長期貸付金79,148415,736
破産更生債権等6,2995,899
長期前払費用7,2205,673
差入保証金126,078144,603
繰延税金資産201,139210,370
その他16,14517,394
貸倒引当金△17,317△16,917
投資その他の資産合計639,346918,032
固定資産合計1,472,5501,696,211
繰延資産
社債発行費4,7393,723
繰延資産合計4,7393,723
資産合計16,897,18018,433,030

(単位:千円)
前事業年度
(平成30年3月31日)
当第3四半期会計期間
(平成30年12月31日)
負債の部
流動負債
工事未払金149,318131,959
短期借入金2,878,2403,426,400
1年内返済予定の長期借入金2,451,7783,740,630
リース債務-3,007
未払金7,8518,027
未払費用76,78336,981
未払法人税等194,259-
前受金198,077600,459
預り金63,11318,256
賞与引当金47,67014,106
役員賞与引当金26,800-
その他22,780-
流動負債合計6,116,6737,979,827
固定負債
社債250,000250,000
長期借入金6,022,0925,579,397
リース債務-11,310
退職給付引当金38,12137,445
役員退職慰労引当金54,20871,052
その他30,48486,611
固定負債合計6,394,9066,035,817
負債合計12,511,57914,015,644
純資産の部
株主資本
資本金854,500854,500
資本剰余金
資本準備金40,98340,983
資本剰余金合計40,98340,983
利益剰余金
利益準備金9,95529,861
その他利益剰余金
繰越利益剰余金3,410,2983,461,208
利益剰余金合計3,420,2533,491,070
自己株式△2,264△2,678
株主資本合計4,313,4724,383,874
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金72,12733,510
評価・換算差額等合計72,12733,510
純資産合計4,385,6004,417,385
負債純資産合計16,897,18018,433,030

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