有価証券報告書-第31期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※ 1,133 | ※ 2,294 |
| 売掛金 | 1 | 1 |
| 販売用不動産 | ※ 4,769 | ※ 5,278 |
| 仕掛販売用不動産 | ※ 2,710 | ※ 4,228 |
| 未成業務支出金 | 0 | - |
| 貯蔵品 | 1 | 0 |
| 前渡金 | 908 | 999 |
| 前払費用 | 308 | 309 |
| その他 | 68 | 6 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 9,901 | 13,119 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 711 | 581 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △195 | △224 |
| 建物(純額) | ※ 516 | ※ 356 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 |
| 減価償却累計額 | △0 | △2 |
| 車両運搬具(純額) | 3 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 25 | 25 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △22 | △23 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3 | 1 |
| 土地 | ※ 1,627 | ※ 548 |
| リース資産 | 6 | 6 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3 | △4 |
| リース資産(純額) | 2 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 2,152 | 909 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 3 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 3 | 2 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 2 | 5 |
| 長期貸付金 | 81 | 83 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| その他 | 84 | 29 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 167 | 118 |
| 固定資産合計 | 2,323 | 1,030 |
| 資産合計 | 12,225 | 14,149 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 95 | 85 |
| 短期借入金 | ※ 3,010 | ※ 3,453 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 3,781 | ※ 3,592 |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払金 | 97 | 119 |
| 未払費用 | 52 | 89 |
| 未払法人税等 | 10 | 95 |
| 前受金 | 417 | 179 |
| 預り金 | 8 | 23 |
| 製品保証引当金 | - | 28 |
| 修繕引当金 | 13 | 5 |
| その他 | - | 128 |
| 流動負債合計 | 7,488 | 7,802 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 2,846 | ※ 3,925 |
| リース債務 | 1 | 0 |
| 退職給付引当金 | 20 | 25 |
| 長期預り敷金 | 47 | 44 |
| 資産除去債務 | 2 | - |
| その他 | 65 | 70 |
| 固定負債合計 | 2,984 | 4,065 |
| 負債合計 | 10,472 | 11,868 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,249 | 1,249 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 272 | 272 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 272 | 272 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 186 | 697 |
| 利益剰余金合計 | 186 | 697 |
| 自己株式 | △2 | △2 |
| 株主資本合計 | 1,705 | 2,216 |
| 新株予約権 | 47 | 64 |
| 純資産合計 | 1,752 | 2,281 |
| 負債純資産合計 | 12,225 | 14,149 |