有価証券報告書-第152期(2022/04/01-2023/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(会計方針の変更)」に記載の
とおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、情報サービス業におけるシステム開発契約で、連結会計年度末時点で完了しているが未請求の部分に係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該システム開発に関する対価は、主にシステムが完成時に受領しております。なお、当連結会計年度において契約資産に重要な変動はありません。
契約負債は、主に、運輸業における鉄道及びバス定期券で、収益を認識する顧客から受け取った3~6ヵ月分の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。なお、当連結会計年度において契約負債の残高に重要な変動はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行業務に配分した取引価格の注記にあたっては実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。また、契約期間が1年を超える契約に重要性は乏しく、記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 運輸業 | 不動産業 | 流通業 | レジャー・ サービス業 | 自動車車両整備業 | ||
| 鉄道事業 | 1,964,019 | ― | ― | ― | ― | 1,964,019 |
| バス事業 | 6,090,171 | ― | ― | ― | ― | 6,090,171 |
| タクシー事業 | 603,932 | ― | ― | ― | ― | 603,932 |
| 不動産分譲業 | ― | 47,077 | ― | ― | ― | 47,077 |
| 流通業 | ― | ― | 404,771 | ― | ― | 404,771 |
| レジャー・サービス業 | ― | ― | ― | 1,812,031 | ― | 1,812,031 |
| 自動車車両整備業 | ― | ― | ― | ― | 258,757 | 258,757 |
| その他 | ― | 100,613 | ― | ― | ― | 100,613 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 8,658,122 | 147,690 | 404,771 | 1,812,031 | 258,757 | 11,281,371 |
| その他の収益 | ― | 851,115 | ― | ― | ― | 851,115 |
| 外部顧客への売上高 | 8,658,122 | 998,805 | 404,771 | 1,812,031 | 258,757 | 12,132,489 |
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 運輸業 | 不動産業 | 流通業 | レジャー・ サービス業 | 自動車車両整備業 | ||
| 鉄道事業 | 2,184,827 | ― | ― | ― | ― | 2,184,827 |
| バス事業 | 7,202,679 | ― | ― | ― | ― | 7,202,679 |
| タクシー事業 | 690,022 | ― | ― | ― | ― | 690,022 |
| 不動産分譲業 | ― | 112,632 | ― | ― | ― | 112,632 |
| 流通業 | ― | ― | 442,534 | ― | ― | 442,534 |
| レジャー・サービス業 | ― | ― | ― | 1,897,584 | ― | 1,897,584 |
| 自動車車両整備業 | ― | ― | ― | ― | 284,524 | 284,524 |
| その他 | ― | 39,150 | ― | ― | ― | 39,150 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 10,077,529 | 151,782 | 442,534 | 1,897,584 | 284,524 | 12,853,952 |
| その他の収益 | ― | 846,164 | ― | ― | ― | 846,164 |
| 外部顧客への売上高 | 10,077,529 | 997,946 | 442,534 | 1,897,584 | 284,524 | 13,700,118 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(会計方針の変更)」に記載の
とおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | ||
| 受取手形 | 6,701 | 4,391 |
| 売掛金 | 1,352,268 | 1,563,908 |
| 1,358,969 | 1,568,300 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | ||
| 受取手形 | 4,391 | 6,530 |
| 売掛金 | 1,563,908 | 1,714,701 |
| 1,568,300 | 1,721,232 | |
| 契約資産(期首残高) | 22,816 | 21,602 |
| 契約資産(期末残高) | 21,602 | 28,387 |
| 契約負債(期首残高) | 361,608 | 368,718 |
| 契約負債(期末残高) | 368,718 | 390,007 |
契約資産は、情報サービス業におけるシステム開発契約で、連結会計年度末時点で完了しているが未請求の部分に係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該システム開発に関する対価は、主にシステムが完成時に受領しております。なお、当連結会計年度において契約資産に重要な変動はありません。
契約負債は、主に、運輸業における鉄道及びバス定期券で、収益を認識する顧客から受け取った3~6ヵ月分の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。なお、当連結会計年度において契約負債の残高に重要な変動はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行業務に配分した取引価格の注記にあたっては実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。また、契約期間が1年を超える契約に重要性は乏しく、記載を省略しております。