ヤマタネ(9305)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 51,113 | 51,311 |
| 営業原価 | 44,031 | 44,331 |
| 営業総利益 | 7,081 | 6,979 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,664 | 3,346 |
| 営業利益 | 3,417 | 3,632 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 6 |
| 受取配当金 | 95 | 95 |
| 負ののれん償却額 | 14 | - |
| その他 | 27 | 22 |
| 営業外収益計 | 145 | 125 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,227 | 1,127 |
| 持分法による投資損失 | 1 | - |
| その他 | 92 | 105 |
| 営業外費用計 | 1,322 | 1,233 |
| 経常利益 | 2,240 | 2,524 |
| 特別利益 | ||
| 子会社清算益 | - | 168 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 1 | 1 |
| 商品取引責任準備金戻入額 | 64 | - |
| 受取補償金 | 255 | - |
| その他 | 50 | 25 |
| 特別利益計 | 371 | 195 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 130 | 106 |
| 固定資産除却損 | 329 | 60 |
| 環境対策費 | - | 47 |
| 退職給付制度終了損 | - | 38 |
| 災害損失引当金繰入額 | 72 | - |
| その他 | 265 | 28 |
| 特別損失計 | 796 | 282 |
| 税引前当期純利益 | 1,815 | 2,437 |
| 法人税 | 1,005 | 1,094 |
| 法人税等調整額 | -132 | 9 |
| 法人税等合計 | 872 | 1,104 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 943 | 1,333 |
| 少数株主利益 | 192 | 219 |
| 当期純利益 | 750 | 1,113 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 物流部門収益 | ||
| 倉庫保管料 | 5,428 | 5,605 |
| 倉庫荷役料 | 10,669 | 11,157 |
| その他 | 1,290 | 1,817 |
| 物流部門収益合計 | 17,388 | 18,580 |
| 食品部門収益 | ||
| コメ商品及び製品売上高 | 27,435 | 26,998 |
| その他 | 289 | 241 |
| 食品部門収益合計 | 27,724 | 27,240 |
| 情報部門収益 | 747 | 659 |
| その他事業部門収益 | ||
| 不動産賃貸収入 | 566 | 496 |
| その他 | 156 | 163 |
| その他事業部門収益合計 | 722 | 660 |
| 営業収益合計 | 46,584 | 47,140 |
| 営業原価 | ||
| 荷役作業費 | 9,206 | 9,602 |
| 動力用水光熱費 | 240 | 266 |
| 賃借料 | 1,605 | 1,644 |
| 修繕費 | 172 | 184 |
| 従業員給料及び手当 | 901 | 888 |
| 従業員賞与 | 356 | 377 |
| 福利厚生費 | 234 | 242 |
| 消耗品費 | 86 | 85 |
| 租税公課 | 312 | 309 |
| 保管費 | 1,140 | 1,188 |
| 事務委託費 | 263 | 263 |
| 業務委託費 | 419 | 387 |
| その他の事業費用 | 841 | 843 |
| 販売用不動産原価 | 14 | 8 |
| 商品売上原価 | 2 | 1 |
| コメ商品及び製品売上原価 | 24,882 | 24,757 |
| 期首たな卸高 | 547 | 663 |
| 当期仕入高 | 24,999 | 25,810 |
| 期末たな卸高 | 663 | 1,716 |
| 減価償却費 | 785 | 843 |
| 退職給付費用 | 180 | 179 |
| 営業原価合計 | 41,646 | 42,074 |
| 営業総利益 | 4,938 | 5,066 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 215 | 225 |
| 従業員給料及び手当 | 518 | 519 |
| 従業員賞与 | 124 | 133 |
| 福利厚生費 | 144 | 152 |
| 租税公課 | 91 | 95 |
| 減価償却費 | 81 | 82 |
| 運賃倉庫諸掛 | 927 | 930 |
| 販売促進費 | 277 | 254 |
| 退職給付費用 | 81 | 175 |
| 支払手数料 | 88 | 85 |
| その他の経費 | 379 | 369 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,929 | 3,023 |
| 営業利益 | 2,008 | 2,042 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 94 | 90 |
| 受取配当金 | 116 | 137 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 337 |
| その他 | 11 | 7 |
| 営業外収益計 | 222 | 573 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 304 | 284 |
| 社債利息 | 449 | 426 |
| その他 | 83 | 79 |
| 営業外費用計 | 837 | 790 |
| 経常利益 | 1,392 | 1,825 |
| 特別利益 | ||
| 子会社清算益 | - | 43 |
| 災害損失引当金戻入額 | - | 9 |
| 貸倒引当金戻入額 | 311 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益計 | 311 | 53 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 273 | 49 |
| 減損損失 | - | 62 |
| 環境対策費 | - | 47 |
| 退職給付制度終了損 | - | 38 |
| 子会社清算損 | 162 | - |
| 災害損失引当金繰入額 | 53 | - |
| その他 | 93 | 11 |
| 特別損失計 | 584 | 209 |
| 税引前当期純利益 | 1,120 | 1,669 |
| 法人税 | 414 | 641 |
| 法人税等調整額 | 1 | 49 |
| 法人税等合計 | 416 | 691 |
| 当期純利益 | 704 | 977 |