ヤマタネ(9305)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 51,311 | 53,331 |
| 営業原価 | 44,331 | 46,290 |
| 営業総利益 | 6,979 | 7,040 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,346 | 3,073 |
| 営業利益 | 3,632 | 3,967 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 7 |
| 受取配当金 | 95 | 96 |
| その他 | 22 | 30 |
| 営業外収益計 | 125 | 133 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,127 | 1,071 |
| その他 | 105 | 141 |
| 営業外費用計 | 1,233 | 1,212 |
| 経常利益 | 2,524 | 2,888 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 1,563 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 1 | 1 |
| その他 | 194 | 7 |
| 特別利益計 | 195 | 1,573 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 106 | 71 |
| 固定資産除却損 | 60 | 42 |
| 環境対策費 | 47 | - |
| 退職給付制度終了損 | 38 | - |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 40 |
| 事業譲渡損 | - | 62 |
| 事業整理損 | - | 93 |
| 特別退職金 | 15 | 80 |
| その他 | 13 | 8 |
| 特別損失計 | 282 | 398 |
| 税引前当期純利益 | 2,437 | 4,063 |
| 法人税 | 1,094 | 705 |
| 法人税等調整額 | 9 | -70 |
| 法人税等合計 | 1,104 | 634 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 1,333 | 3,428 |
| 少数株主利益 | 219 | 409 |
| 当期純利益 | 1,113 | 3,018 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 物流部門収益 | ||
| 倉庫保管料 | 5,605 | 5,626 |
| 倉庫荷役料 | 11,157 | 11,079 |
| その他 | 1,817 | 2,011 |
| 物流部門収益合計 | 18,580 | 18,718 |
| 食品部門収益 | ||
| コメ商品及び製品売上高 | 26,998 | 28,600 |
| その他 | 241 | 248 |
| 食品部門収益合計 | 27,240 | 28,848 |
| 情報部門収益 | 659 | 609 |
| その他事業部門収益 | ||
| 不動産賃貸収入 | 496 | 982 |
| その他 | 163 | 214 |
| その他事業部門収益合計 | 660 | 1,197 |
| 営業収益合計 | 47,140 | 49,373 |
| 営業原価 | ||
| 荷役作業費 | 9,602 | 9,653 |
| 動力用水光熱費 | 266 | 301 |
| 賃借料 | 1,644 | 1,641 |
| 修繕費 | 184 | 203 |
| 従業員給料及び手当 | 888 | 836 |
| 従業員賞与 | 377 | 369 |
| 福利厚生費 | 242 | 234 |
| 消耗品費 | 85 | 87 |
| 租税公課 | 309 | 360 |
| 保管費 | 1,188 | 1,198 |
| 事務委託費 | 263 | 280 |
| 業務委託費 | 387 | 345 |
| その他の事業費用 | 843 | 924 |
| 販売用不動産原価 | 8 | 6 |
| 商品売上原価 | 1 | 0 |
| コメ商品及び製品売上原価 | 24,757 | 26,438 |
| 期首たな卸高 | 663 | 1,716 |
| 当期仕入高 | 25,810 | 26,996 |
| 期末たな卸高 | 1,716 | 2,274 |
| 減価償却費 | 843 | 965 |
| 退職給付費用 | 179 | 169 |
| 営業原価合計 | 42,074 | 44,018 |
| 営業総利益 | 5,066 | 5,354 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 225 | 202 |
| 従業員給料及び手当 | 519 | 524 |
| 従業員賞与 | 133 | 134 |
| 福利厚生費 | 152 | 154 |
| 租税公課 | 95 | 96 |
| 減価償却費 | 82 | 79 |
| 運賃倉庫諸掛 | 930 | 970 |
| 販売促進費 | 254 | 263 |
| 退職給付費用 | 175 | 124 |
| 支払手数料 | 85 | 75 |
| その他の経費 | 369 | 372 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,023 | 3,000 |
| 営業利益 | 2,042 | 2,354 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 90 | 87 |
| 受取配当金 | 137 | 144 |
| 貸倒引当金戻入額 | 337 | 156 |
| その他 | 7 | 20 |
| 営業外収益計 | 573 | 408 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 284 | 297 |
| 社債利息 | 426 | 407 |
| その他 | 79 | 108 |
| 営業外費用計 | 790 | 813 |
| 経常利益 | 1,825 | 1,949 |
| 特別利益 | ||
| 子会社清算益 | 43 | - |
| 災害損失引当金戻入額 | 9 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益計 | 53 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 49 | 21 |
| 減損損失 | 62 | 24 |
| 環境対策費 | 47 | - |
| 退職給付制度終了損 | 38 | - |
| 子会社清算損 | - | 831 |
| その他 | 11 | 2 |
| 特別損失計 | 209 | 879 |
| 税引前当期純利益 | 1,669 | 1,069 |
| 法人税 | 641 | 167 |
| 法人税等調整額 | 49 | 46 |
| 法人税等合計 | 691 | 213 |
| 当期純利益 | 977 | 856 |