ヤマタネ(9305)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 53,331 | 54,951 |
| 営業原価 | 46,290 | 48,247 |
| 営業総利益 | 7,040 | 6,704 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,073 | 2,865 |
| 全事業営業利益 | 3,967 | 3,838 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 6 |
| 受取配当金 | 96 | 120 |
| その他 | 30 | 35 |
| 営業外収益計 | 133 | 161 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,071 | 951 |
| その他 | 141 | 102 |
| 営業外費用計 | 1,212 | 1,053 |
| 当期経常利益 | 2,888 | 2,946 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,563 | - |
| 固定資産売却益 | 1 | 4 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 1 | - |
| 投資有価証券清算益 | - | 19 |
| その他 | 6 | 2 |
| 特別利益計 | 1,573 | 25 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 71 | 30 |
| 固定資産除却損 | 42 | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 16 |
| 投資有価証券評価損 | 40 | - |
| 事業譲渡損 | 62 | - |
| 事業整理損 | 93 | - |
| 特別退職金 | 80 | - |
| その他 | 7 | 0 |
| 特別損失計 | 398 | 52 |
| 税引前当年度純利益 | 4,063 | 2,920 |
| 法人税 | 705 | 1,218 |
| 法人税等調整額 | -70 | -59 |
| 法人税等合計 | 634 | 1,158 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 3,428 | 1,761 |
| 少数株主持分利益 | 409 | 241 |
| 当年度純利益 | 3,018 | 1,519 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 物流部門収益 | ||
| 倉庫保管料 | 5,626 | 6,054 |
| 倉庫荷役料 | 11,079 | 11,376 |
| その他 | 2,011 | 2,083 |
| 物流部門収益合計 | 18,718 | 19,514 |
| 食品部門収益 | ||
| コメ商品及び製品売上高 | 28,600 | 29,190 |
| その他 | 248 | 256 |
| 食品部門収益合計 | 28,848 | 29,446 |
| 情報部門収益 | 609 | 658 |
| その他事業部門収益 | ||
| 不動産賃貸収入 | 982 | 1,059 |
| その他 | 214 | 236 |
| その他事業部門収益合計 | 1,197 | 1,296 |
| 営業収益合計 | 49,373 | 50,915 |
| 営業原価 | ||
| 荷役作業費 | 9,653 | 9,875 |
| 動力用水光熱費 | 301 | 349 |
| 賃借料 | 1,641 | 1,979 |
| 修繕費 | 203 | 190 |
| 従業員給料及び手当 | 836 | 870 |
| 従業員賞与 | 369 | 361 |
| 福利厚生費 | 234 | 253 |
| 消耗品費 | 87 | 92 |
| 租税公課 | 360 | 324 |
| 保管費 | 1,198 | 1,225 |
| 事務委託費 | 280 | 338 |
| 業務委託費 | 345 | 372 |
| その他の事業費用 | 924 | 991 |
| 販売用不動産原価 | 6 | 6 |
| 商品売上原価 | 0 | 0 |
| コメ商品及び製品売上原価 | 26,438 | 27,366 |
| 期首たな卸高 | 1,716 | 2,274 |
| 当期仕入高 | 26,996 | 25,899 |
| 期末たな卸高 | 2,274 | 807 |
| 減価償却費 | 965 | 992 |
| 退職給付費用 | 169 | 193 |
| 営業原価合計 | 44,018 | 45,784 |
| 営業総利益 | 5,354 | 5,131 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 202 | 184 |
| 従業員給料及び手当 | 524 | 510 |
| 従業員賞与 | 134 | 127 |
| 福利厚生費 | 154 | 154 |
| 租税公課 | 96 | 81 |
| 減価償却費 | 79 | 124 |
| 運賃倉庫諸掛 | 970 | 1,045 |
| 販売促進費 | 263 | 292 |
| 退職給付費用 | 124 | 85 |
| 支払手数料 | 75 | 78 |
| その他の経費 | 372 | 328 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,000 | 3,012 |
| 全事業営業利益 | 2,354 | 2,118 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 87 | 82 |
| 受取配当金 | 144 | 164 |
| 貸倒引当金戻入額 | 156 | 161 |
| その他 | 20 | 16 |
| 営業外収益計 | 408 | 424 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 297 | 237 |
| 社債利息 | 407 | 368 |
| その他 | 108 | 77 |
| 営業外費用計 | 813 | 682 |
| 当期経常利益 | 1,949 | 1,861 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券清算益 | - | 22 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益計 | 0 | 22 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 24 | - |
| 子会社清算損 | 831 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 16 |
| その他 | 23 | 0 |
| 特別損失計 | 879 | 17 |
| 税引前当年度純利益 | 1,069 | 1,867 |
| 法人税 | 167 | 749 |
| 法人税等調整額 | 46 | -81 |
| 法人税等合計 | 213 | 667 |
| 当年度純利益 | 856 | 1,199 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 312 | 275 |
| 職員給料手当 | 631 | 571 |
| 退職給付費用 | 140 | 93 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 22 |
| 運賃倉庫諸掛 | 503 | 518 |
| 販売奨励金 | 263 | 292 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|