ヤマタネ(9305)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 54,951 | 51,640 |
| 営業原価 | 48,247 | 44,358 |
| 営業総利益 | 6,704 | 7,281 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,865 | 2,716 |
| 全事業営業利益 | 3,838 | 4,565 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 6 |
| 受取配当金 | 120 | 149 |
| その他 | 35 | 16 |
| 営業外収益計 | 161 | 171 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 951 | 867 |
| その他 | 102 | 118 |
| 営業外費用計 | 1,053 | 985 |
| 当期経常利益 | 2,946 | 3,751 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 4 |
| 投資有価証券清算益 | 19 | - |
| ゴルフ会員権売却益 | 2 | 2 |
| その他 | 0 | - |
| 特別利益計 | 25 | 6 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5 | 8 |
| 減損損失 | 30 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 16 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失計 | 52 | 8 |
| 税引前当年度純利益 | 2,920 | 3,749 |
| 法人税 | 1,218 | 1,412 |
| 法人税等調整額 | -59 | 4 |
| 法人税等合計 | 1,158 | 1,417 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 1,761 | 2,331 |
| 少数株主持分利益 | 241 | 288 |
| 当年度純利益 | 1,519 | 2,042 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 物流部門収益 | ||
| 倉庫保管料 | 6,054 | 6,555 |
| 倉庫荷役料 | 11,376 | 11,325 |
| その他 | 2,083 | 2,319 |
| 物流部門収益合計 | 19,514 | 20,201 |
| 食品部門収益 | ||
| コメ商品及び製品売上高 | 29,190 | 24,749 |
| その他 | 256 | 216 |
| 食品部門収益合計 | 29,446 | 24,966 |
| 情報部門収益 | 658 | 701 |
| その他事業部門収益 | ||
| 不動産賃貸収入 | 1,059 | 1,022 |
| その他 | 236 | 240 |
| その他事業部門収益合計 | 1,296 | 1,263 |
| 営業収益合計 | 50,915 | 47,132 |
| 営業原価 | ||
| 荷役作業費 | 9,875 | 9,801 |
| 動力用水光熱費 | 349 | 370 |
| 賃借料 | 1,979 | 2,351 |
| 修繕費 | 190 | 227 |
| 従業員給料及び手当 | 870 | 847 |
| 従業員賞与 | 361 | 390 |
| 福利厚生費 | 253 | 270 |
| 消耗品費 | 92 | 100 |
| 租税公課 | 324 | 328 |
| 保管費 | 1,225 | 1,173 |
| 事務委託費 | 338 | 432 |
| 業務委託費 | 372 | 410 |
| その他の事業費用 | 991 | 1,040 |
| 販売用不動産原価 | 6 | 6 |
| 商品売上原価 | 0 | 0 |
| コメ商品及び製品売上原価 | 27,366 | 22,647 |
| 期首たな卸高 | 2,274 | 807 |
| 当期仕入高 | 25,899 | 22,493 |
| 期末たな卸高 | 807 | 653 |
| 減価償却費 | 992 | 933 |
| 退職給付費用 | 193 | 201 |
| 営業原価合計 | 45,784 | 41,535 |
| 営業総利益 | 5,131 | 5,597 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 184 | 170 |
| 従業員給料及び手当 | 510 | 514 |
| 従業員賞与 | 127 | 132 |
| 福利厚生費 | 154 | 165 |
| 租税公課 | 81 | 89 |
| 減価償却費 | 124 | 119 |
| 運賃倉庫諸掛 | 1,045 | 926 |
| 販売促進費 | 292 | 259 |
| 退職給付費用 | 85 | 81 |
| 支払手数料 | 78 | 72 |
| その他の経費 | 328 | 377 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,012 | 2,910 |
| 全事業営業利益 | 2,118 | 2,686 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 82 | 106 |
| 受取配当金 | 164 | 197 |
| 貸倒引当金戻入額 | 161 | 145 |
| その他 | 16 | 9 |
| 営業外収益計 | 424 | 459 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 237 | 208 |
| 社債利息 | 368 | 303 |
| その他 | 77 | 72 |
| 営業外費用計 | 682 | 584 |
| 当期経常利益 | 1,861 | 2,561 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券清算益 | 22 | - |
| ゴルフ会員権売却益 | - | 1 |
| 特別利益計 | 22 | 2 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 7 |
| ゴルフ会員権評価損 | 16 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失計 | 17 | 7 |
| 税引前当年度純利益 | 1,867 | 2,556 |
| 法人税 | 749 | 897 |
| 法人税等調整額 | -81 | 30 |
| 法人税等合計 | 667 | 928 |
| 当年度純利益 | 1,199 | 1,628 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 275 | 254 |
| 職員給料手当 | 571 | 570 |
| 退職給付費用 | 93 | 89 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22 | 19 |
| 運賃倉庫諸掛 | 518 | 436 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|