ヤマタネ(9305)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 51,640 | 51,826 |
| 営業原価 | 44,358 | 44,106 |
| 営業総利益 | 7,281 | 7,720 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,716 | 2,917 |
| 全事業営業利益 | 4,565 | 4,803 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 5 |
| 受取配当金 | 149 | 193 |
| その他 | 16 | 27 |
| 営業外収益計 | 171 | 225 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 867 | 711 |
| その他 | 118 | 185 |
| 営業外費用計 | 985 | 896 |
| 当期経常利益 | 3,751 | 4,131 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 0 |
| その他 | 2 | 0 |
| 特別利益計 | 6 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 8 | 15 |
| 減損損失 | - | 139 |
| その他 | 0 | 1 |
| 特別損失計 | 8 | 156 |
| 税引前当年度純利益 | 3,749 | 3,975 |
| 法人税 | 1,412 | 1,464 |
| 法人税等調整額 | 4 | -63 |
| 法人税等合計 | 1,417 | 1,401 |
| 四半期純利益 | 2,331 | 2,574 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 288 | 311 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,042 | 2,263 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 物流部門収益 | ||
| 倉庫保管料 | 6,555 | 6,582 |
| 倉庫荷役料 | 11,325 | 11,950 |
| その他 | 2,319 | 2,294 |
| 物流部門収益合計 | 20,201 | 20,827 |
| 食品部門収益 | ||
| コメ商品及び製品売上高 | 24,749 | 24,224 |
| その他 | 216 | 185 |
| 食品部門収益合計 | 24,966 | 24,410 |
| 情報部門収益 | 701 | 714 |
| その他事業部門収益 | ||
| 不動産賃貸収入 | 1,022 | 843 |
| その他 | 240 | 80 |
| その他事業部門収益合計 | 1,263 | 923 |
| 営業収益合計 | 47,132 | 46,876 |
| 営業原価 | ||
| 荷役作業費 | 9,801 | 10,417 |
| 動力用水光熱費 | 370 | 348 |
| 賃借料 | 2,351 | 2,089 |
| 修繕費 | 227 | 244 |
| 従業員給料及び手当 | 847 | 851 |
| 従業員賞与 | 390 | 396 |
| 福利厚生費 | 270 | 303 |
| 消耗品費 | 100 | 91 |
| 租税公課 | 328 | 317 |
| 保管費 | 1,173 | 1,239 |
| 事務委託費 | 432 | 440 |
| 業務委託費 | 410 | 420 |
| その他の事業費用 | 1,040 | 827 |
| 販売用不動産原価 | 6 | 3 |
| 商品売上原価 | 0 | 0 |
| コメ商品及び製品売上原価 | 22,647 | 22,100 |
| 期首たな卸高 | 807 | 653 |
| 当期仕入高 | 22,493 | 22,065 |
| 期末たな卸高 | 653 | 618 |
| 減価償却費 | 933 | 878 |
| 退職給付費用 | 201 | 136 |
| 営業原価合計 | 41,535 | 41,108 |
| 営業総利益 | 5,597 | 5,768 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 170 | 196 |
| 従業員給料及び手当 | 514 | 513 |
| 従業員賞与 | 132 | 144 |
| 福利厚生費 | 165 | 182 |
| 租税公課 | 89 | 123 |
| 減価償却費 | 119 | 123 |
| 運賃倉庫諸掛 | 926 | 940 |
| 販売促進費 | 259 | 283 |
| 退職給付費用 | 81 | 50 |
| 支払手数料 | 72 | 70 |
| その他の経費 | 377 | 418 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,910 | 3,047 |
| 全事業営業利益 | 2,686 | 2,721 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 106 | 112 |
| 受取配当金 | 197 | 228 |
| 貸倒引当金戻入額 | 145 | 129 |
| その他 | 9 | 12 |
| 営業外収益計 | 459 | 483 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 208 | 192 |
| 社債利息 | 303 | 200 |
| 社債発行費償却 | 66 | 57 |
| 支払手数料 | - | 88 |
| その他 | 6 | 1 |
| 営業外費用計 | 584 | 539 |
| 当期経常利益 | 2,561 | 2,665 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権売却益 | 1 | - |
| 特別利益計 | 2 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失計 | 7 | 8 |
| 税引前当年度純利益 | 2,556 | 2,657 |
| 法人税 | 897 | 871 |
| 法人税等調整額 | 30 | 1 |
| 法人税等合計 | 928 | 873 |
| 四半期純利益 | 1,628 | 1,783 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 254 | 291 |
| 職員給料手当 | 570 | 568 |
| 退職給付費用 | 89 | 57 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19 | 21 |
| 運賃倉庫諸掛 | 436 | 493 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|