ヤマタネ(9305)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 51,090 | 64,512 |
| 営業原価 | 43,829 | 55,874 |
| 営業総利益 | 7,260 | 8,637 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,672 | 5,148 |
| 全事業営業利益 | 3,588 | 3,489 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 459 | 519 |
| 補助金収入 | - | 107 |
| その他 | 30 | 46 |
| 営業外収益計 | 491 | 674 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 491 | 552 |
| シンジケートローン手数料 | 3 | 352 |
| 社債発行費償却 | 59 | 50 |
| その他 | 25 | 22 |
| 営業外費用計 | 578 | 978 |
| 当期経常利益 | 3,501 | 3,184 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 74 | 1,239 |
| 投資有価証券売却益 | 52 | 234 |
| 補助金収入 | - | 6 |
| 特別利益計 | 126 | 1,479 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 33 | 146 |
| 減損損失 | - | 57 |
| 貸倒損失 | - | 13 |
| 固定資産圧縮損 | - | 6 |
| その他 | 0 | - |
| 特別損失計 | 33 | 224 |
| 税引前当年度純利益 | 3,594 | 4,439 |
| 法人税 | 1,032 | 1,280 |
| 法人税等調整額 | 88 | 56 |
| 法人税等合計 | 1,121 | 1,336 |
| 四半期純利益 | 2,473 | 3,103 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 323 | 660 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,150 | 2,442 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 物流部門収益 | 21,672 | 21,762 |
| 食品部門収益 | 20,970 | 25,052 |
| その他事業部門収益 | 888 | 1,029 |
| 営業収益合計 | 43,531 | 47,844 |
| 営業原価 | ||
| 荷役作業費 | 10,939 | 10,994 |
| 賃借料 | 2,638 | 2,666 |
| 人件費 | 1,744 | 1,715 |
| 租税公課 | 340 | 401 |
| 減価償却費 | 1,094 | 1,180 |
| 商品原価 | 18,724 | 22,359 |
| その他 | 3,355 | 3,401 |
| 営業原価合計 | 38,837 | 42,718 |
| 営業総利益 | 4,694 | 5,126 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,416 | 4,060 |
| 全事業営業利益 | 1,277 | 1,066 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 48 | 82 |
| 受取配当金 | 426 | 490 |
| その他 | 23 | 141 |
| 営業外収益計 | 498 | 714 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 270 | 334 |
| その他 | 119 | 397 |
| 営業外費用計 | 389 | 731 |
| 当期経常利益 | 1,386 | 1,049 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 519 |
| 投資有価証券売却益 | 52 | 235 |
| 特別利益計 | 57 | 754 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 15 | 145 |
| 貸倒損失 | - | 13 |
| 減損損失 | - | 44 |
| その他 | 0 | - |
| 特別損失計 | 16 | 204 |
| 税引前当年度純利益 | 1,427 | 1,600 |
| 法人税 | 316 | 423 |
| 法人税等調整額 | 98 | 27 |
| 法人税等合計 | 415 | 450 |
| 四半期純利益 | 1,012 | 1,149 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 11 | -7 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 383 | 367 |
| 職員給料手当 | 873 | 1,237 |
| 退職給付費用 | 64 | 85 |
| 運賃倉庫諸掛 | 635 | 693 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 5 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 職員給料手当 | 698 | 863 |
| 運賃倉庫諸掛 | 1,092 | 1,209 |
| 減価償却費 | 268 | 267 |