RSK HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,563,593 | 8,886,928 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,251,870 | 2,254,776 |
| 有価証券 | 702,181 | 100,236 |
| たな卸資産 | 83,383 | 70,373 |
| 繰延税金資産 | 119,286 | 139,674 |
| 未収還付法人税等 | 24,976 | 2,266 |
| その他 | 44,282 | 33,763 |
| 貸倒引当金 | -8,556 | -3,426 |
| 流動資産合計 | 11,781,018 | 11,484,592 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,837,920 | 5,083,343 |
| 減価償却累計額 | -3,482,911 | -3,645,421 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,355,008 | 1,437,921 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,036,513 | 9,257,807 |
| 減価償却累計額 | -7,280,378 | -7,910,238 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,756,135 | 1,347,568 |
| 工具 | 891,383 | 894,410 |
| 減価償却累計額 | -552,622 | -575,252 |
| 工具 | 338,761 | 319,158 |
| 土地 | 1,865,984 | 1,866,409 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 92,027 | - |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,407,918 | 4,971,058 |
| 無形固定資産 | 181,678 | 70,070 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,979,577 | 2,536,230 |
| 長期預金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰延税金資産 | 253,480 | 107,927 |
| その他 | 231,909 | 215,429 |
| 貸倒引当金 | -43,962 | -52,313 |
| 投資その他の資産合計 | 2,431,004 | 2,817,273 |
| 固定資産合計 | 8,020,601 | 7,858,402 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,801,619 | 19,342,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 212,763 | 178,534 |
| 短期借入金 | 210,000 | 200,000 |
| 未払金 | 587,942 | 489,433 |
| 未払費用 | 270,104 | 258,779 |
| 未払法人税等 | 23,609 | 1,855 |
| 未払消費税等 | 42,400 | 51,006 |
| 繰延税金負債 | 6,277 | 6,277 |
| その他 | 106,699 | 103,607 |
| 流動負債合計 | 1,459,797 | 1,289,495 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 27,837 | 13,628 |
| 長期預り金 | 29,000 | 29,000 |
| 退職給付引当金 | 1,211,252 | 834,273 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,065 | 88,150 |
| その他 | - | 19,181 |
| 固定負債合計 | 1,344,155 | 984,233 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,803,952 | 2,273,728 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | 16,489,811 | 16,469,976 |
| 株主資本合計 | 16,789,811 | 16,769,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 207,856 | 299,289 |
| その他の包括利益累計額合計 | 207,856 | 299,289 |
| 純資産合計 | 16,997,667 | 17,069,266 |
| 負債純資産合計 | 19,801,619 | 19,342,994 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,668,931 | 7,982,044 |
| 受取手形 | 6,665 | 17,101 |
| 売掛金 | 1,785,468 | 1,817,489 |
| 有価証券 | 702,181 | 100,236 |
| 貯蔵品 | 7,205 | 6,734 |
| 繰延税金資産 | 118,101 | 124,267 |
| 未収還付法人税等 | 23,243 | - |
| その他 | 20,317 | 24,460 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 流動資産合計 | 10,331,113 | 10,071,334 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,322,194 | 3,389,497 |
| 減価償却累計額 | -2,449,863 | -2,517,344 |
| 建物(純額) | 872,330 | 872,153 |
| 構築物 | 1,262,681 | 1,438,177 |
| 減価償却累計額 | -847,230 | -935,143 |
| 構築物(純額) | 415,450 | 503,034 |
| 機械及び装置 | 8,639,004 | 8,850,941 |
| 減価償却累計額 | -6,913,290 | -7,531,818 |
| 機械及び装置(純額) | 1,725,713 | 1,319,123 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 29,224 | 29,419 |
| 減価償却累計額 | -24,899 | -24,912 |
| 車両運搬具(純額) | 4,325 | 4,506 |
| 工具 | 743,751 | 732,549 |
| 減価償却累計額 | -426,241 | -436,619 |
| 工具 | 317,510 | 295,930 |
| 土地 | 1,793,829 | 1,794,253 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 92,027 | - |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,221,187 | 4,789,001 |
| 無形固定資産 | | |
| 電信電話専用施設利用権 | 7,142 | 7,113 |
| 電気供給施設利用権 | 599 | 320 |
| ソフトウエア | 163,159 | 52,370 |
| 無形固定資産合計 | 170,900 | 59,804 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,979,577 | 2,536,230 |
| 関係会社株式 | 116,049 | 116,049 |
| 差入保証金 | 59,996 | 56,814 |
| 入会金 | 117,480 | 111,890 |
| 保険積立金 | 36,358 | 22,149 |
| 繰延税金資産 | 235,751 | 66,757 |
| その他 | 2,400 | - |
| 貸倒引当金 | -42,550 | -41,017 |
| 投資その他の資産合計 | 2,505,062 | 2,868,874 |
| 固定資産合計 | 7,897,151 | 7,717,680 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,228,264 | 17,789,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 74,180 | 78,538 |
| 未払金 | 625,540 | 495,413 |
| 未払費用 | 210,646 | 216,750 |
| 未払法人税等 | 2,950 | 277 |
| 未払消費税等 | 31,060 | 36,586 |
| 前受金 | 23,796 | 19,783 |
| 預り金 | 58,640 | 59,511 |
| その他 | 8,343 | 12,851 |
| 流動負債合計 | 1,035,159 | 919,713 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 29,000 | 29,000 |
| 長期未払金 | 27,837 | 13,628 |
| 退職給付引当金 | 1,035,382 | 667,820 |
| 役員退職慰労引当金 | 66,550 | 77,487 |
| その他 | - | 19,181 |
| 固定負債合計 | 1,158,770 | 807,118 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,193,929 | 1,726,831 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備金 | 150,000 | 150,000 |
| 特別積立金 | 150,000 | 150,000 |
| 別途積立金 | 12,900,000 | 12,900,000 |
| 特別償却準備金 | 90,704 | 35,875 |
| 繰越利益剰余金 | 2,160,774 | 2,152,019 |
| 利益剰余金合計 | 15,526,479 | 15,462,894 |
| 株主資本合計 | 15,826,479 | 15,762,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 207,856 | 299,289 |
| その他の包括利益累計額合計 | 207,856 | 299,289 |
| 純資産合計 | 16,034,335 | 16,062,183 |
| 負債純資産合計 | 18,228,264 | 17,789,015 |