RSK HDの貸借対照表

【提出】
2019年12月25日 15:51
【資料】
半期報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2019年3月31日2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金11,85612,614
受取手形及び売掛金2,4322,007
有価証券600700
たな卸資産76155
その他4193
貸倒引当金-1-1
流動資産計15,00615,570
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)1,035996
機械装置及び運搬具(純額)881741
工具293292
土地3,6163,616
建設仮勘定895992
有形固定資産合計6,7226,639
無形固定資産196178
投資その他の資産
投資有価証券2,9842,539
繰延税金資産929
退職給付に係る資産375399
その他127117
貸倒引当金-38-38
投資その他の資産合計3,4583,046
固定資産計10,3779,864
資産の部合計25,38425,434
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金210139
短期借入金190190
1年内返済予定の長期借入金55
未払金602470
未払費用262210
未払法人税等157108
未払消費税等16120
その他7077
流動負債計1,5141,322
固定負債
長期借入金3230
繰延税金負債387428
役員退職慰労引当金10796
退職給付に係る負債7779
その他7278
固定負債計677712
負債の部合計2,1912,035
純資産の部
株主資本
資本金300300
利益剰余金22,17622,325
株主資本合計22,47622,625
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金886915
退職給付に係る調整累計額-171-141
その他の包括利益累計額合計715773
純資産の部合計23,19223,399
負債・純資産合計25,38425,434

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2019年3月31日2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金10,8376,573
売掛金1,942
有価証券600700
たな卸資産5
その他3357
貸倒引当金-1
流動資産計13,4197,331
固定資産
有形固定資産
建物(純額)671421
構築物(純額)27524
機械及び装置(純額)852
車両運搬具(純額)4
工具270
土地3,4433,416
建設仮勘定895990
有形固定資産合計6,4134,852
無形固定資産1911
投資その他の資産
投資有価証券2,9742,502
関係会社株式1268,273
前払年金費用621
その他10354
貸倒引当金-37-36
投資その他の資産合計3,78710,794
固定資産計10,39215,648
資産の部合計23,81122,980
負債の部
流動負債
買掛金49
未払金58514
未払費用2081
未払法人税等15414
その他5532
流動負債計1,05463
固定負債
繰延税金負債462485
役員退職慰労引当金9886
その他72168
固定負債計633740
負債の部合計1,687803
純資産の部
株主資本
資本金300300
利益剰余金
利益準備金7575
その他利益剰余金
配当準備金150150
特別積立金150150
別途積立金15,00015,000
繰越利益剰余金5,5635,586
利益剰余金合計20,93820,961
株主資本合計21,23821,261
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金886915
その他の包括利益累計額合計886915
純資産の部合計22,12422,176
負債・純資産合計23,81122,980

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2019年3月31日2019年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-11,502-11,684

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