有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,792,834 | 4,698,212 |
| 受取手形 | 47,169 | 22,386 |
| 電子記録債権 | 344,866 | 298,384 |
| 売掛金 | 1,312,929 | 1,487,379 |
| 貯蔵品 | 12,783 | 13,241 |
| 前払費用 | 51,754 | 57,350 |
| その他 | 5,307 | 9,844 |
| 貸倒引当金 | △1,477 | △1,473 |
| 流動資産合計 | 6,566,167 | 6,585,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,680,384 | 3,761,430 |
| 減価償却累計額 | △2,637,306 | △2,680,216 |
| 建物(純額) | 1,043,077 | 1,081,213 |
| 構築物 | 1,196,609 | 1,211,309 |
| 減価償却累計額 | △939,057 | △963,927 |
| 構築物(純額) | 257,552 | 247,382 |
| 機械及び装置 | 4,632,605 | 4,599,802 |
| 減価償却累計額 | △4,151,209 | △4,226,280 |
| 機械及び装置(純額) | 481,395 | 373,521 |
| 車両運搬具 | 101,353 | 101,353 |
| 減価償却累計額 | △99,265 | △100,181 |
| 車両運搬具(純額) | 2,088 | 1,171 |
| 工具、器具及び備品 | 391,855 | 413,131 |
| 減価償却累計額 | △281,798 | △273,863 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 110,056 | 139,267 |
| 土地 | 1,640,678 | 1,640,678 |
| リース資産 | 1,060,833 | 1,117,442 |
| 減価償却累計額 | △161,340 | △219,103 |
| リース資産(純額) | 899,492 | 898,338 |
| 有形固定資産合計 | ※1,※2 4,434,341 | ※1,※2 4,381,573 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 7,454 | 7,453 |
| ソフトウエア | 26,625 | 25,479 |
| 無形固定資産合計 | 34,079 | 32,933 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,416,188 | 2,476,134 |
| 関係会社株式 | 6,400 | 6,400 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 長期貸付金 | 12,000 | 12,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 170,000 | 170,000 |
| 入会保証金 | 109,644 | 109,644 |
| 長期前払費用 | 2,042 | 2,501 |
| 繰延税金資産 | 79,994 | 115,283 |
| その他 | 20,075 | 15,152 |
| 貸倒引当金 | △13,432 | △13,497 |
| 投資その他の資産合計 | 2,803,113 | 2,893,820 |
| 固定資産合計 | 7,271,535 | 7,308,327 |
| 資産合計 | 13,837,702 | 13,893,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 153,942 | 146,069 |
| リース債務 | 542,903 | 331,886 |
| 未払金 | 93,222 | 182,467 |
| 未払費用 | 348,883 | 390,751 |
| 預り金 | 29,142 | 29,939 |
| 前受金 | 2,147 | 3,276 |
| 未払法人税等 | 156,507 | 231,650 |
| 未払消費税等 | 88,803 | 82,693 |
| 引当金 | ||
| 賞与引当金 | 39,798 | 38,976 |
| 引当金計 | 39,798 | 38,976 |
| 流動負債合計 | 1,455,351 | 1,437,710 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 285,281 | 55,381 |
| 受入保証金 | 5,690 | 5,690 |
| 引当金 | ||
| 退職給付引当金 | 1,804,106 | 1,655,559 |
| 役員退職慰労引当金 | 135,989 | 53,707 |
| 引当金計 | 1,940,096 | 1,709,267 |
| 固定負債合計 | 2,231,067 | 1,770,338 |
| 負債合計 | 3,686,418 | 3,208,048 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400,000 | 400,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,370 | 12,370 |
| 資本剰余金合計 | 12,370 | 12,370 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職給与積立金 | 464,478 | 464,478 |
| 配当積立金 | 80,000 | 80,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 184,899 | 176,866 |
| 別途積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,931,612 | 5,627,050 |
| 利益剰余金合計 | 8,760,989 | 9,448,394 |
| 株主資本合計 | 9,173,359 | 9,860,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 977,924 | 824,840 |
| 評価・換算差額等合計 | 977,924 | 824,840 |
| 純資産合計 | 10,151,283 | 10,685,605 |
| 負債純資産合計 | 13,837,702 | 13,893,654 |