札幌テレビ放送の貸借対照表

【提出】
2017年6月23日 10:39
【資料】
有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金8,98310,549
受取手形及び売掛金4,2914,175
有価証券2,4152,101
たな卸資産206279
繰延税金資産145168
その他166646
貸倒引当金
流動資産計16,20417,916
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物15,62015,201
減価償却累計額-9,930-9,876
建物及び構築物(純額)5,6905,325
機械装置及び運搬具13,88613,987
減価償却累計額-12,508-12,622
機械装置及び運搬具(純額)1,3781,365
土地3,8343,834
建設仮勘定12284
その他1,8601,865
減価償却累計額-1,034-1,038
その他(純額)825828
有形固定資産合計11,74011,636
無形固定資産
その他275260
無形固定資産合計275260
投資その他の資産
投資有価証券7,8278,101
長期貸付金9176
繰延税金資産2060
退職給付に係る資産1,546732
その他254253
貸倒引当金-50-43
投資その他の資産合計9,6909,178
固定資産計21,70421,075
資産の部合計37,90938,990
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金609506
短期借入金339338
リース債務2829
未払法人税等96434
未払消費税等15783
未払費用358340
未払金679841
アナログ設備撤去引当金37
その他935896
流動負債計3,2393,466
固定負債
長期借入金2,5682,235
リース債務307282
繰延税金負債1,1841,091
役員退職慰労引当金83116
退職給付に係る負債176188
その他1,2081,072
固定負債計5,5254,984
負債の部合計8,7648,450
純資産の部
株主資本
資本金750750
資本剰余金90
利益剰余金26,46127,541
自己株式-550
株主資本合計26,66128,380
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金2,4832,160
その他の包括利益累計額合計2,4832,160
純資産の部合計29,14430,540
負債・純資産合計37,90938,990

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金6,9058,308
受取手形239237
売掛金3,8283,689
有価証券2,3482,101
番組勘定2717
商品及び製品910
貯蔵品54
前払費用7082
繰延税金資産135137
その他83551
貸倒引当金
流動資産計13,64915,136
固定資産
有形固定資産
建物7,1896,675
減価償却累計額-5,418-5,119
建物(純額)1,7721,555
構築物1,9972,043
減価償却累計額-1,444-1,504
構築物(純額)553539
機械及び装置13,05813,140
減価償却累計額-11,790-11,899
機械及び装置(純額)1,2691,242
車両運搬具147164
減価償却累計額-139-143
車両運搬具(純額)721
工具1,0681,071
減価償却累計額-921-893
工具146178
土地1,6401,657
建設仮勘定12284
有形固定資産合計5,4005,477
無形固定資産
ソフトウエア9190
ソフトウエア仮勘定11
その他1717
無形固定資産合計118107
投資その他の資産
投資有価証券5,5465,795
関係会社株式2,7822,845
役員及び従業員に対する長期貸付金9175
関係会社長期貸付金9
破産更生債権等2018
長期前払費用2223
前払年金費用1,546732
その他119111
貸倒引当金-43-36
投資その他の資産合計10,0929,565
固定資産計15,61015,149
資産の部合計29,25930,285
負債の部
流動負債
買掛金666559
未払金695831
未払代理店手数料672662
未払法人税等34318
未払消費税等7631
未払費用276264
前受金5552
預り金4143
設備関係支払手形32
アナログ設備撤去引当金37
その他00
流動負債計2,5842,759
固定負債
繰延税金負債1,1841,091
退職給付引当金77
役員退職慰労引当金6897
預り保証金209211
その他418282
固定負債計1,8841,687
負債の部合計4,4694,446
純資産の部
株主資本
資本金750750
資本剰余金
その他資本剰余金90
資本剰余金合計90
利益剰余金
利益準備金188188
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金3636
別途積立金17,20017,200
繰越利益剰余金4,6835,415
利益剰余金合計22,10622,839
自己株式-550
株主資本合計22,30623,678
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金2,4832,160
その他の包括利益累計額合計2,4832,160
純資産の部合計24,79025,838
負債・純資産合計29,25930,285

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品145257
仕掛品27
番組勘定2717
貯蔵品74
たな卸資産206279

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目

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