有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,698 | 5,024 | |||||||||
| 有価証券 | 49,199 | 43,703 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 83 | 53 | |||||||||
| その他 | 注1 4,147 | 注1 2,466 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 70,128 | 51,247 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 65,313 | 68,469 | |||||||||
| 関係会社株式 | 197,551 | 203,276 | |||||||||
| その他 | 1,726 | 1,721 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 264,592 | 273,467 | |||||||||
| 固定資産合計 | 264,592 | 273,467 | |||||||||
| 資産合計 | 334,720 | 324,714 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 注1 55,353 | 注1 34,820 | |||||||||
| 未払費用 | 注1 115 | 注1 47 | |||||||||
| その他 | 50 | 34 | |||||||||
| 流動負債合計 | 55,518 | 34,902 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 6,838 | 9,632 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,838 | 9,632 | |||||||||
| 負債合計 | 62,356 | 44,535 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 36,642 | 36,642 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 70,170 | 70,170 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 70,170 | 70,170 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 529 | 529 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 134,160 | 135,160 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,543 | 8,014 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 142,233 | 143,704 | |||||||||
| 自己株式 | △2,245 | △2,245 | |||||||||
| 株主資本合計 | 246,800 | 248,271 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 25,569 | 31,907 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △6 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 25,563 | 31,907 | |||||||||
| 純資産合計 | 272,363 | 280,179 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 334,720 | 324,714 | |||||||||