弘前ガスの貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| その他の設備 | 577,230 | 695,125 |
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 高度化資金差入保証金 | 166,070 | 230,104 |
| 固定資産合計 | 3,384,055 | 3,581,832 |
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 431,011 | 299,645 |
| 受取手形及び売掛金 | 489,874 | 621,304 |
| たな卸資産 | 374,719 | 320,274 |
| 繰延税金資産 | 9,990 | 17,056 |
| その他流動資産 | 74,982 | 64,499 |
| 貸倒引当金 | -19,029 | -20,178 |
| 流動資産合計 | 1,361,549 | 1,302,601 |
| 繰延資産 | ||
| 開発費 | 636,406 | 373,961 |
| 繰延資産合計 | 636,406 | 373,961 |
| 資産合計 | 5,382,010 | 5,258,396 |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 130,814 | 144,018 |
| ガスホルダー修繕引当金 | 11,028 | 16,932 |
| 未払高度化資金 | 829,530 | 1,223,171 |
| 流動負債 | ||
| 賞与引当金 | 12,278 | 12,962 |
| 役員賞与引当金 | 7,492 | 8,602 |
| 引当金 | ||
| ガス熱量変更引当金 | 420,722 | 265,030 |
| 引当金合計 | 420,722 | 265,030 |
| 負債合計 | 4,681,953 | 4,549,831 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 85,000 | 85,000 |
| 資本剰余金 | 74 | 74 |
| 利益剰余金 | 582,917 | 598,210 |
| 自己株式 | -4,620 | -4,620 |
| 株主資本合計 | 663,370 | 678,664 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,202 | -1,396 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,202 | -1,396 |
| 少数株主持分 | 37,889 | 31,297 |
| 純資産合計 | 700,057 | 708,564 |
| 負債純資産合計 | 5,382,010 | 5,258,396 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 製造設備 | 690,052 | 621,071 |
| 供給設備 | 1,936,867 | 2,037,732 |
| 業務設備 | 230,797 | 247,454 |
| 附帯事業設備 | 87,461 | 79,168 |
| 有形固定資産合計 | 2,945,179 | 2,985,427 |
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 高度化資金差入保証金 | 166,070 | 230,104 |
| 固定資産合計 | 3,218,055 | 3,346,338 |
| 流動資産 | ||
| 附帯事業流動資産 | 10,970 | 11,474 |
| 関係会社附帯事業売掛金 | 281,836 | 391,458 |
| 繰延資産 | ||
| 開発費 | 769,595 | 458,212 |
| 繰延資産合計 | 769,595 | 458,212 |
| 資産合計 | 4,789,798 | 4,676,512 |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 59,367 | 68,139 |
| ガスホルダー修繕引当金 | 11,028 | 16,932 |
| 未払高度化資金 | 829,530 | 1,223,171 |
| 流動負債 | ||
| 賞与引当金 | 6,677 | 7,125 |
| 附帯事業流動負債 | 277,189 | 427,991 |
| 引当金 | ||
| ガス熱量変更引当金 | 420,722 | 265,030 |
| 引当金合計 | 420,722 | 265,030 |
| 負債合計 | 3,759,609 | 3,621,603 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 85,000 | 85,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 74 | 74 |
| 資本剰余金合計 | 74 | 74 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 21,250 | 21,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職給与積立金 | - | - |
| 設備改良積立金 | 46,000 | 46,000 |
| 特別償却積立金 | 26,993 | 15,480 |
| 別途積立金 | 635,000 | 635,000 |
| 利益剰余金合計 | 946,318 | 971,232 |
| 株主資本合計 | 1,031,392 | 1,056,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,202 | -1,396 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,202 | -1,396 |
| 純資産合計 | 1,030,189 | 1,054,909 |
| 負債純資産合計 | 4,789,798 | 4,676,512 |