有価証券報告書-第55期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | ||
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
製造設備 | 164,585 | 144,303 |
供給設備 | 2,144,200 | 2,161,050 |
業務設備 | 379,624 | 365,359 |
附帯事業設備 | 78,719 | 94,485 |
建設仮勘定 | 57,642 | 1,416 |
有形固定資産合計 | 2,824,772 | 2,766,616 |
無形固定資産 | ||
その他無形固定資産 | 21,543 | 16,739 |
無形固定資産合計 | 21,543 | 16,739 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 55,909 | 55,292 |
出資金 | 1,890 | 1,890 |
長期前払費用 | 195 | 2,529 |
長期預金 | 15,601 | 15,000 |
高度化資金差入保証金 | 86,327 | 79,754 |
その他投資 | 27,217 | 26,280 |
貸倒引当金 | -21,964 | -21,770 |
投資その他の資産合計 | 165,177 | 158,977 |
固定資産合計 | 3,011,493 | 2,942,333 |
流動資産 | ||
現金及び預金 | 305,187 | 301,575 |
受取手形 | 450 | 4,478 |
売掛金 | 52,653 | 52,501 |
未収入金 | 11,697 | 9,682 |
製品 | 2,089 | 1,996 |
貯蔵品 | 40,449 | 36,830 |
前払金 | 549 | 987 |
前払費用 | 7,855 | 7,123 |
その他流動資産 | 4,232 | - |
附帯事業流動資産 | 1,452 | 1,465 |
貸倒引当金 | -5,164 | -4,322 |
流動資産合計 | 421,453 | 412,318 |
繰延資産 | ||
開発費 | 515,936 | 198,479 |
繰延資産合計 | 515,936 | 198,479 |
資産合計 | 3,948,884 | 3,553,131 |
負債の部 | ||
固定負債 | ||
長期借入金 | 448,455 | 385,435 |
退職給付引当金 | 83,955 | 74,454 |
役員退職慰労引当金 | 10,425 | 9,475 |
ガスホルダー修繕引当金 | 19,655 | 26,140 |
未払高度化資金 | 316,784 | 287,992 |
その他固定負債 | 13,340 | 20,326 |
固定負債合計 | 892,615 | 803,823 |
流動負債 | ||
1年以内に期限到来の固定負債 | 249,822 | 245,731 |
支払手形 | 3,786 | 4,661 |
買掛金 | 57,541 | 63,434 |
短期借入金 | 2,200,000 | 2,050,000 |
未払金 | 25,553 | 24,656 |
未払費用 | 19,354 | 16,006 |
未払法人税等 | 8,522 | 8,453 |
預り金 | 4,955 | 4,809 |
その他流動負債 | 33 | 51 |
附帯事業流動負債 | 3,722 | 3,473 |
流動負債合計 | 2,573,291 | 2,421,279 |
引当金 | ||
ガス熱量変更引当金 | 138,280 | - |
引当金合計 | 138,280 | - |
負債合計 | 3,604,187 | 3,225,102 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 130,000 | 130,000 |
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 35,000 | 35,000 |
その他利益剰余金 | ||
役員退職積立金 | 6,000 | - |
別途積立金 | 452,000 | 452,000 |
繰越利益剰余金 | -277,072 | -287,123 |
利益剰余金合計 | 215,927 | 199,876 |
株主資本合計 | 345,927 | 329,876 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -1,230 | -1,847 |
評価・換算差額等合計 | -1,230 | -1,847 |
純資産合計 | 344,696 | 328,029 |
負債純資産合計 | 3,948,884 | 3,553,131 |