訂正有価証券報告書-第126期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(附表)
営業費明細表
(注) 租税課金の内訳は下記のとおりである。
営業費明細表
| 科目 | 前事業年度 (平成28年4月~平成29年3月) | 当事業年度 (平成29年4月~平成30年3月) | ||||||
| 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) | 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) | |
| 原材料費 | 2,069,701 | ― | ― | 2,069,701 | 2,319,453 | ― | ― | 2,319,453 |
| 原料費 | 2,065,158 | ― | ― | 2,065,158 | 2,314,233 | ― | ― | 2,314,233 |
| 補助材料費 | 4,543 | ― | ― | 4,543 | 5,220 | ― | ― | 5,220 |
| 諸給与 | 77,102 | 766,973 | 438,364 | 1,282,440 | 72,356 | 733,683 | 418,650 | 1,224,690 |
| 役員給与 | ― | ― | 114,300 | 114,300 | ― | ― | 113,280 | 113,280 |
| 給料 | 42,274 | 439,159 | 146,889 | 628,323 | 41,233 | 437,465 | 160,764 | 639,463 |
| 雑給 | ― | 633 | 8,070 | 8,703 | ― | 2,905 | 10,917 | 13,822 |
| 賞与手当 | 15,206 | 162,785 | 60,280 | 238,272 | 15,993 | 161,389 | 57,261 | 234,643 |
| 法定福利費 | 12,001 | 93,319 | 40,388 | 145,709 | 11,183 | 94,431 | 42,388 | 148,003 |
| 厚生福利費 | 1,930 | 18,634 | 9,147 | 29,711 | 2,228 | 21,457 | 10,002 | 33,688 |
| 退職手当 | 5,689 | 52,440 | 59,289 | 117,419 | 1,718 | 16,034 | 24,035 | 41,787 |
| 諸経費 | 82,533 | 1,000,439 | 354,730 | 1,437,703 | 92,864 | 1,029,102 | 271,716 | 1,393,684 |
| 修繕費 | 31,297 | 140,717 | 38,097 | 210,112 | 43,888 | 154,187 | 9,882 | 207,957 |
| ガスホルダー修繕引当金 | 8,732 | ― | ― | 8,732 | 8,732 | 8,732 | ||
| 電力料 | 5,501 | 3,312 | 2,418 | 11,232 | 5,664 | 3,261 | 2,720 | 12,006 |
| 水道料 | 418 | 1,032 | 373 | 1,823 | 316 | 796 | 290 | 1,402 |
| 使用ガス費 | 277 | 2,417 | ― | 2,695 | 372 | 2,403 | ― | 2,775 |
| 消耗品費 | 5,121 | 25,903 | 7,715 | 38,740 | 5,590 | 31,222 | 12,364 | 49,177 |
| 運賃 | 13 | 323 | 1,378 | 1,714 | 39 | 475 | 1,513 | 2,027 |
| 旅費交通費 | 597 | 7,131 | 7,906 | 15,635 | 410 | 6,948 | 8,945 | 16,303 |
| 通信費 | 757 | 25,233 | 9,576 | 35,567 | 654 | 27,899 | 9,183 | 37,738 |
| 保険料 | 1,939 | 2,975 | 70,472 | 75,387 | 1,885 | 2,468 | 12,798 | 17,152 |
| 賃借料 | 218 | 6,781 | 6,523 | 13,522 | 168 | 6,960 | 7,421 | 14,550 |
| 委託作業費 | 7,975 | 316,774 | 45,913 | 370,663 | 9,832 | 316,074 | 41,465 | 367,372 |
| 租税課金 | 14,726 | 111,836 | 88,230 | 214,793 | 12,954 | 111,840 | 96,729 | 221,524 |
| 教育費 | 690 | 4,160 | 2,143 | 6,994 | 433 | 4,318 | 2,958 | 7,709 |
| 需要開発費 | ― | 284,430 | ― | 284,430 | ― | 295,849 | ― | 295,849 |
| たな卸減耗費 | ― | 2,000 | ― | 2,000 | ― | 397 | ― | 397 |
| 固定資産除却費 | 3,106 | 43,659 | 8,056 | 54,822 | 9,371 | 41,256 | 1,428 | 52,055 |
| 貸倒引当金繰入額 | ― | 2,505 | ― | 2,505 | ― | 3,482 | ― | 3,482 |
| 雑費 | 1,159 | 19,242 | 65,924 | 86,326 | 1,283 | 18,900 | 64,015 | 84,200 |
| 減価償却費 | 71,996 | 575,131 | 27,797 | 674,925 | 63,386 | 577,414 | 35,498 | 676,298 |
| 合計 | 2,301,334 | 2,342,544 | 820,892 | 5,464,771 | 2,548,061 | 2,340,200 | 725,865 | 5,614,127 |
(注) 租税課金の内訳は下記のとおりである。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| 固定資産税 | 82,624 | 千円 | 81,379 | 千円 | |
| 事業税 | 85,664 | 93,306 | |||
| 道路占用料 | 40,087 | 39,199 | |||
| その他 | 6,417 | 7,650 | |||
| 計 | 214,792 | 221,534 |