有価証券報告書-第160期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 宿泊売上 | 1,618,958 | 1,791,628 | |||||||||
| 料理売上 | 181,464 | 208,678 | |||||||||
| 飲物売上 | 28,402 | 27,712 | |||||||||
| その他売上 | 134,407 | 123,176 | |||||||||
| 売上高合計 | 1,963,230 | 2,151,195 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 材料費 | 57,567 | 74,259 | |||||||||
| その他の原価 | 303,194 | 328,220 | |||||||||
| 売上原価合計 | 360,760 | 402,479 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,602,470 | 1,748,715 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 人件費 | 605,915 | 670,289 | |||||||||
| 消耗品費 | 54,339 | 64,361 | |||||||||
| バンド料 | 205 | 406 | |||||||||
| 水道光熱費 | 111,941 | 115,314 | |||||||||
| 修繕費 | 153,893 | 186,050 | |||||||||
| 減価償却費 | 288,845 | 293,497 | |||||||||
| 租税公課 | ※1 132,616 | ※1 134,842 | |||||||||
| 賃借料 | 19,818 | 18,004 | |||||||||
| 交通通信費 | 9,761 | 9,828 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 6,330 | 21,979 | |||||||||
| 支払手数料 | 1,023 | 1,059 | |||||||||
| 保険料 | 2,978 | 2,932 | |||||||||
| 交際接待費 | 1,676 | 2,866 | |||||||||
| その他 | 55,443 | 62,435 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,444,784 | 1,583,862 | |||||||||
| 営業利益 | 157,686 | 164,854 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2 | 3 | |||||||||
| 有価証券利息 | 171 | 85 | |||||||||
| 受取配当金 | 756 | 862 | |||||||||
| 雑収入 | 1,639 | 1,631 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 2,568 | 2,581 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 70,855 | 65,750 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 70,855 | 65,750 | |||||||||
| 経常利益 | 89,398 | 101,684 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 受取補償金 | ― | ※2 106,090 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 106,090 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 3,248 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 3,248 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 89,398 | 204,526 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 78,483 | 118,690 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △50,718 | △54,728 | |||||||||
| 法人税等合計 | 27,765 | 63,962 | |||||||||
| 当期純利益 | 61,633 | 140,564 | |||||||||