千葉カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 10:50
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,476,983 | 2,565,704 |
| 売掛金 | 99,778 | 90,786 |
| たな卸資産 | 49,125 | 43,842 |
| 前払費用 | 216 | 195,005 |
| その他 | 3,605 | 5,849 |
| 貸倒引当金 | -2,798 | -3,112 |
| 流動資産計 | 2,626,910 | 2,898,077 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 1,329,926 | 1,411,832 |
| 構築物(純額) | 564,366 | 562,987 |
| 立木 | 327,546 | 325,542 |
| 機械及び装置(純額) | 91,555 | 100,103 |
| 車両運搬具(純額) | 38,630 | 50,492 |
| 工具 | 13,875 | 15,053 |
| 土地 | 2,471,095 | 2,515,495 |
| コース | 1,992,293 | 2,003,973 |
| 建設仮勘定 | 1,720 | 950 |
| 有形固定資産合計 | 6,831,008 | 6,986,431 |
| 無形固定資産 | 5,408 | 19,286 |
| 投資その他の資産 | 11,294 | 11,885 |
| 固定資産計 | 6,847,711 | 7,017,603 |
| 資産の部合計 | 9,474,622 | 9,915,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,398 | 7,493 |
| 未払金 | 104,452 | 72,898 |
| 未払法人税等 | 28,363 | 34,712 |
| 未払消費税等 | - | 41,378 |
| 未払費用 | 104,018 | 73,182 |
| 前受金 | - | 135,945 |
| 預り金 | 68,652 | 146,844 |
| 賞与引当金 | 40,745 | 40,150 |
| 流動負債計 | 352,631 | 552,609 |
| 固定負債 | | |
| 会員入会金 | 900 | 900 |
| 入会預り金 | 7,616,800 | 7,755,400 |
| 繰延税金負債 | 787 | 1,112 |
| 退職給付引当金 | 137,533 | 143,375 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,792 | 15,042 |
| 固定負債計 | 7,769,812 | 7,915,829 |
| 負債の部合計 | 8,122,444 | 8,468,439 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 466,060 | 466,060 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
| 資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設改修積立金 | 260,000 | - |
| 別途積立金 | 200,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | -428,933 | 125,543 |
| 利益剰余金合計 | 31,066 | 125,543 |
| 株主資本合計 | 1,350,760 | 1,445,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,417 | 2,004 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,417 | 2,004 |
| 純資産の部合計 | 1,022,361 | 1,447,241 |
| 負債・純資産合計 | 9,474,622 | 9,915,680 |
注記等(個別)
(千円)| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -5,131,137 | -5,142,710 |