有価証券報告書-第62期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 売上高 | ||
| 年会費及びロッカー収入 | 171,184 | 171,054 |
| プレイ収入 | 514,247 | 470,871 |
| 食堂売店売上高 | 142,132 | 112,787 |
| その他の収入 | 68,025 | 20,980 |
| 売上高合計 | 895,590 | 775,694 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売店売上原価 | ||
| 商品及び原材料期首たな卸高 | 5,848 | 7,984 |
| 当期仕入高 | 52,705 | 42,466 |
| 合計 | 58,553 | 50,450 |
| 商品及び原材料期末たな卸高 | 7,984 | 7,218 |
| 差引食堂売店売上原価 | 50,569 | 43,232 |
| 給料手当 | 378,567 | 345,496 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,424 | 7,281 |
| 退職給付費用 | 5,001 | 3,871 |
| 法定福利費 | 48,075 | 46,312 |
| 福利厚生費 | 12,116 | 11,004 |
| コース維持費 | 66,398 | 59,526 |
| 競技費 | 18,617 | 11,420 |
| 器具備品費 | 6,932 | 8,381 |
| 消耗品費 | 21,222 | 17,776 |
| 租税公課 | 51,260 | 50,504 |
| 支払保険料 | 5,014 | 5,181 |
| 減価償却費 | 78,677 | 72,194 |
| 水道光熱費 | 25,419 | 23,650 |
| 修繕費 | 43,273 | 22,262 |
| 賃借料 | 46,204 | 25,438 |
| 雑費 | 33,484 | 41,644 |
| 売上原価合計 | 899,261 | 795,178 |
| 売上総損失(△) | △3,671 | △19,484 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 28,440 | 27,140 |
| 給料及び手当 | 8,721 | 10,838 |
| 旅費及び交通費 | 6,171 | 4,657 |
| 事務用品費 | 9,062 | 6,732 |
| 交際接待費 | 6,083 | 3,535 |
| 賃借料 | 10,310 | 9,674 |
| 支払手数料 | 99,191 | 17,428 |
| 租税公課 | 9,863 | 11,440 |
| 雑費 | 30,205 | 21,468 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 208,049 | 112,917 |
| 営業損失(△) | △211,720 | △132,401 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 2,530 | 1,418 |
| 名義書換料 | 103,000 | 100,500 |
| 固定資産賃貸料 | 10,200 | 10,200 |
| 雑収入 | 21,756 | 20,211 |
| 営業外収益合計 | 137,486 | 132,329 |
| 経常損失(△) | △74,234 | △71 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※1 149 | ※1 856 |
| 特別損失合計 | 149 | 856 |
| 税引前当期純損失(△) | △74,384 | △927 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,240 | 3,240 |
| 法人税等合計 | 3,240 | 3,240 |
| 当期純損失(△) | △77,624 | △4,167 |